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請問從農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,蔬菜專業(yè)合作社,農(nóng)資有限公司,農(nóng)場,這些單位購買的蔬菜免稅發(fā)票都可以抵扣進項,還是有的能抵有的不能抵。
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2021-09-14
老師我們銷售水果,從農(nóng)民手中購買的水果,農(nóng)民去稅務局給我們代開的免稅普票,這個可以抵扣增值稅嗎?如果可以抵扣抵扣有時間限制嗎?
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2020-01-09
老師,請教一下:我在11月份交了稅控盤服務費280無,現(xiàn)在申報11月份的稅了,是不是填寫在附表四呢?另外還要填寫減免稅明細表嗎?怎么填寫呢?我填寫的正確嗎?如果我本次申報的時候沒有增值稅稅,因此無法抵減,如果我下月抵減,怎么抵減呢?是兩個表都在本期實際抵減那列填寫嗎?
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2019-12-03
圖書免征增值稅最新文件2021,10號文件,報稅時填免征文件無最新文件怎么辦?可以用已到期的文件代替嗎?
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2021-06-04
請問疫情期間生活服務行業(yè)減免增值稅,會計分錄怎么做?增值稅普通發(fā)票金額開具的是全額免稅發(fā)票。
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2020-04-16
疫情期間小規(guī)模減免增值稅,建筑勞務發(fā)票票面的稅率是3%,預交增值稅稅率是幾個點?有減免優(yōu)惠嗎?
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2020-04-29
住宿業(yè) 疫情期間普票免增值稅,免稅銷售額是含稅還是不含稅?如果是不含稅,表三合計數(shù) 就少了稅額
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2020-02-18
航天稅控盤開出來的普票做完減免稅分錄時候,算增值稅,是銷-進-上期留底-減免稅嗎???我想問這個減免稅要不要在算增值稅時候減下去
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2019-09-25
這個是10月份報小規(guī)模納稅人的時候季度報,填報了,以后待抵扣進項的減免稅報表了,但我做憑證還沒做減免憑證那分錄,所以是不是要補做?還是等我實際有銷售稅抵扣了才做?
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2018-12-04
購買的稅控盤抵扣增值稅,上個月計入管理費用,這個月要抵扣了,會計分錄是:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。還是:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入?
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2017-01-25
1月出口,2月去申報1月增值稅和1月免抵退,就是填寫1月增值稅的時候不需要填寫1月增值稅第15行應退稅額,免抵增值稅要交附加稅,也填寫在2月的增值稅申報表,對嗎?
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2022-03-06
你好。關于所得稅抵免稅額的部分,我很疑惑。不是說企業(yè)在我國納稅,是包括了境內(nèi)收入和境外收入的嗎?為什么還能抵免?那這樣,不是很多境外收入就不用繳我國的所得稅了嗎?
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2020-03-22
北京地區(qū)疫情期間,本來可以享受免稅政策,但是前期多交了,想申請多交稅款,怎么操作
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2020-07-13
老師,我們公司現(xiàn)在在申請增值稅即征即退軟件產(chǎn)品備案,里面有一個減免類型,(有稅率式減免、稅額式減免、稅基式減免、還有其他)是要選里面的哪個一個?還有一個減免的有效期的時間要怎么選
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2019-07-01
第一次申報免抵退稅,不會,你幫我看下,第一張是我的增值稅納稅申報表,免抵退稅申報匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。我還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產(chǎn)品,退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個出口退稅為0的產(chǎn)品,要免抵退申報嗎?還是直接進項轉(zhuǎn)出?具體該怎么賬務處理及納稅申報呢?
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2018-08-28
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅分三種情況,一種是沒有退稅,一種是有退,但留底稅額小于免抵稅稅額,還有一種就是,留底稅額大于免抵退稅額,我想知道這幾種的賬務處理,還望老師不吝賜教
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2024-09-10
老師好,我們公司現(xiàn)是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規(guī)模納稅人(之前會計辦理的),現(xiàn)在去辦更為一般納稅人了,現(xiàn)在申報的時候有個上期留抵稅額100,實際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
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2020-10-20
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區(qū)別
1/940
2018-07-24
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
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2021-10-12