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請(qǐng)問下,報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅,利潤總額510000預(yù)繳企業(yè)所得稅40000元 請(qǐng)問是按25%還是10%稅率來算企業(yè)所得稅。
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2018-10-17
匯算清繳交的所得稅,提交財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,利潤表所得稅那塊需要把匯算清繳的那個(gè)所得加上去嗎
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2019-04-24
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳之后補(bǔ)繳所得稅,需要做個(gè)什么會(huì)計(jì)分錄呢?就是利潤調(diào)增然后又補(bǔ)所得稅了
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2020-06-29
老師,所得稅核定征收 ,是無法正確的取得成本票據(jù),所以選擇核定征收,你們賬務(wù)處理上,年末一定會(huì)有利潤的,利潤是結(jié)轉(zhuǎn)后到了未分配利潤,最終這部分利潤,在注銷時(shí)候也是要上個(gè)人所得稅的對(duì)吧?
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2020-03-25
1、年末計(jì)提企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額我是不是看本年利潤的期末余額;2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,是不是減去計(jì)提企業(yè)所得稅后再轉(zhuǎn)未分配利潤,另外去年未分配利潤是借方余額,還用做分錄嗎
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2022-01-06
11欄的應(yīng)納所得稅額,不應(yīng)該是第九欄*25%嗎。為什么系統(tǒng)自動(dòng)生成的是利潤總額*25%
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2019-01-14
老師,就是企業(yè)所得稅季報(bào)的話利潤是看季度利潤還是累積利潤?
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2016-10-11
如果利潤總額本期數(shù)是2500,但本年數(shù)是—5000,請(qǐng)問本期金額應(yīng)納所得稅額要填嗎?
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2018-01-29
老師您好,我今天申報(bào)企業(yè)所得稅,做賬時(shí)計(jì)提所得稅是按照利潤總額的2.5%計(jì)提的,但是申報(bào)系統(tǒng)里面直接默認(rèn)按照25%計(jì)算所得稅,這樣的話怎么處理呢
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2022-01-18
季度未,企業(yè)所得稅要不要進(jìn)行計(jì)提,如計(jì)提后利潤表的凈利潤與計(jì)提前有變動(dòng),進(jìn)行季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤總額填計(jì)提前還是計(jì)提后?
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2017-07-04
老師好 企業(yè)所得稅年報(bào),我們是小規(guī)模,就老板加的分公司,去年沒有盈利,投資比例是不是100%.分配的股息紅利等投資性受益金額咋填呀
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2023-05-22
咨詢一個(gè)問題,端午節(jié)和六一節(jié)發(fā)放 的過節(jié)費(fèi),需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎? 還是直接發(fā)放,到時(shí)做個(gè)福利費(fèi)?
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2019-06-05
老師你好,我第四季度是盈利的,全年是虧損的。上稅后還要退稅。第四季度所得稅報(bào)表應(yīng)怎樣填。
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2021-01-11
老師,請(qǐng)問公司端午節(jié)給員工發(fā)的水果福利費(fèi),需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2019-08-08
利潤超過300萬之后,就沒有25萬企業(yè)所得稅優(yōu)惠可以享受了
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2019-10-12
老師,您好。企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)盈利了可以用以前年度的虧損額彌補(bǔ)。如果第一季度虧損了,但第二、三季度發(fā)生盈利了,在申報(bào)第二、第三季度企業(yè)所得稅時(shí)可以用以前年度的贏了彌補(bǔ)本季度的虧損嗎,達(dá)到本季度不交企業(yè)所得稅的效果,如果可以請(qǐng)問表怎么填。謝謝老師
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2025-01-07
現(xiàn)在我要報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)讓我們把10萬的加到利潤里面一起報(bào)了交稅
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2020-04-09
老師 您好 已知收入 企業(yè)所得稅稅負(fù) 怎么倒推利潤呢
1/2194
2021-05-29
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問題嗎?
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2019-01-24
將要接兼職會(huì)計(jì) 是事業(yè)單位的 16年有一筆收入 但16年所得稅匯算清繳還沒有做 能接嗎?
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2017-05-04