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因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)勾選錯(cuò)誤,導(dǎo)致本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)為0,金額太大63萬形成欠繳,6月有大量留抵,用留抵抵欠款,最后預(yù)計(jì)繳納增值稅3萬,那請(qǐng)問5月份附加稅怎么申報(bào)?
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2019-06-17
公司本月要開5萬8的發(fā)票給客戶,收到發(fā)票金額10萬的專用發(fā)票可以抵扣,本期進(jìn)項(xiàng)稅抵不完的情況下,不是可以留抵抵扣的嗎,那分錄怎么寫,報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)
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2017-08-14
剛剛給的回答是是稅控軟件費(fèi)用在當(dāng)年抵扣的情況,是說14、15年交過的費(fèi)用,因?yàn)橐恢睕]有繳納增值稅所以一直沒有抵扣,2017年5月份交增值稅了,才抵扣的,這個(gè)怎么處理?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費(fèi)用???
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2017-06-26
請(qǐng)問老師,木材銷售公司除了可以用進(jìn)的木材進(jìn)項(xiàng)票抵扣銷項(xiàng),還有哪些費(fèi)用可以抵扣銷項(xiàng)呢?如果公司掛輛貨車,貨車的費(fèi)用可以抵扣嗎?稅負(fù)是多少?要注意哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如何能少交增值稅和企業(yè)所得稅,謝謝老師指教!
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2018-01-07
納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該按凈值作為銷售額繳稅嗎?16題怎么是按照同類銷售額呢?另外銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是應(yīng)該看抵扣沒有抵扣嗎?這里用了4年明顯是抵扣過的,為什么還選擇簡易計(jì)稅呢?
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2021-05-31
公司業(yè)務(wù)招待購買酒收到增值稅專票,報(bào)銷時(shí)借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 由于不能抵扣轉(zhuǎn)出到費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后面還要怎么賬務(wù)處理,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅嗎,增值稅納稅申報(bào)時(shí)怎么填
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2019-01-03
商場(chǎng)活動(dòng),消費(fèi)者用70買100的抵扣卷,在這可以買東西可以抵扣用。這100的卷其中我們承擔(dān)10塊,商戶承擔(dān)90?,F(xiàn)在有個(gè)客戶買了300塊,給了200現(xiàn)金和100抵用卷,商場(chǎng)要把這90給我們商戶,要提供發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么開呢?
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2019-04-02
有一些金額比較小的費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票,稅額就幾塊錢,我不想抵扣的話,在做賬的時(shí)候是否能直接就記期間費(fèi)用含稅價(jià)?在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)就選擇發(fā)票不抵扣勾選嗎?那這個(gè)票要和其他抵扣的進(jìn)項(xiàng)票放在一起裝訂嗎
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2021-10-24
老師??超市主營生活用品,對(duì)公司開專票,這恐怕不能抵扣吧,比如用于員工食堂那些。不能抵扣的,為什么那些客戶還要求要開專票呢
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2022-10-25
老師 幫我看看公式是否正確 一般納稅人:收入=成本(不含稅)+費(fèi)用+稅費(fèi)+利潤(稅可抵扣) 小規(guī)模納稅人:收入=成本(含稅)+利潤+費(fèi)用(稅不可抵扣)
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2021-10-19
老師,我購進(jìn)蔬菜用于銷售適用免稅政策。但是收到專票已經(jīng)抵扣了1萬多,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣做對(duì)嗎?(本期有可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9萬多。)
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2021-07-08
老師,我們開了專用發(fā)票給客戶,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在做把專用發(fā)票紅沖,對(duì)方退回了發(fā)票的第三聯(lián),第二聯(lián)抵扣聯(lián),我需要對(duì)方退回來嗎
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2021-09-29
收到增值稅開票系統(tǒng)的費(fèi)用200元,專用發(fā)票,這個(gè)可以全額抵扣的情況下,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要入賬嗎?還是只需要發(fā)票聯(lián)入賬就好了?
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2020-01-04
現(xiàn)在的新政策后,對(duì)方開來的專票在認(rèn)證平臺(tái)上都能查詢,如果不用抵扣的,是不是直接不用認(rèn)證抵扣就好?還是得認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
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2017-01-11
你好,算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額稅額時(shí)固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)是按凈值乘以適用稅率,而不動(dòng)產(chǎn)用已抵扣進(jìn)項(xiàng)×不動(dòng)產(chǎn)凈值率,為什么不同
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2020-04-15
開增值稅專票是可以用來抵扣增值稅用,咱給一般納稅人開專票對(duì)方是可以按照3個(gè)點(diǎn)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但咱開出來的專票是需要全額繳稅款的,如果對(duì)方是一般納稅人給咱開具專票,咱是不可以用來抵扣增值稅的,只能當(dāng)成本票?
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2022-02-28
我公司向另一家房地產(chǎn)公司租了房子,預(yù)付押金后,退房時(shí),有部分物品損壞從押金中抵扣,還有水電氣費(fèi)用也是從押金中抵扣了。但是押金抵扣的這部分賠償費(fèi)用和水電氣費(fèi)用對(duì)方只給開了收據(jù),他說開不了發(fā)票,這個(gè)要怎么處理?
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2020-05-18
老師 我想問一下 增值稅一般納稅人開出的專用發(fā)票和普通發(fā)票都可以用開進(jìn)來的增值稅專用發(fā)票來抵嗎?如果開進(jìn)來的是增值稅普通發(fā)票是不是不能抵進(jìn)項(xiàng)?
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2015-12-14
你好,購買的金稅盤和服務(wù)費(fèi)當(dāng)月不抵減時(shí)就不用做抵減的分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用。是嗎?如果不做這個(gè)分錄,管理費(fèi)用還是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
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2019-10-15
你好,我想問下,一月份的進(jìn)項(xiàng)稅額拖欠,可以用八月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?那我現(xiàn)在的意思是,如果企業(yè)一直用未來的抵,那企業(yè)一直這樣說就不用繳稅了么?
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2022-03-07