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我知道形成可抵扣差異不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),我想知道為什么 這題形成可抵扣差異450 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)112.5 為什么不能確認(rèn)呢 這個(gè)112.5的分錄怎么寫 借:遞延所得稅資產(chǎn)112.5 貸:所得稅費(fèi)用 112.5 借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:研發(fā)支出-資本化支出 1594359068424
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2020-07-14
專題9的第3問(wèn),問(wèn)題1,調(diào)減的收入190,為什么不是去調(diào)減應(yīng)交所得稅科目190*0.25,而是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn),問(wèn)題2,之前因?yàn)轭A(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)40,第二年發(fā)現(xiàn)不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,那么是不是要把預(yù)計(jì)負(fù)債產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)40反沖?
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2021-05-08
遞延收益,如果采用凈額法 假如補(bǔ)助5萬(wàn)買固定資產(chǎn),我做的一下分錄對(duì)么,借 銀行 5 貸 遞延 5 買來(lái)固資后 借固資 貸 銀行 借 遞延,貸 固資 以后每月折舊 借 費(fèi)用 貸折舊 ,這樣如果對(duì),這樣假如賬上只有這一個(gè)固定資產(chǎn),那報(bào)表會(huì)不會(huì)出負(fù)數(shù),固定資產(chǎn)項(xiàng)目?
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2021-11-15
老師,這個(gè)為啥是它當(dāng)期所得稅費(fèi)用。不應(yīng)該是遞延所得稅費(fèi)用嘛?
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2020-03-29
老師您好,這個(gè)是不是寫錯(cuò)了,借遞延所得稅資產(chǎn)12.5貸所得稅費(fèi)用12.5
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2021-08-18
請(qǐng)問(wèn)老師感覺(jué)這道題有誤答案不能選b因?yàn)樗枚愘M(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用,題目問(wèn)的是當(dāng)期所得稅費(fèi)用,而沒(méi)有問(wèn)全部的所得稅費(fèi)用。
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2019-04-15
當(dāng)期所得稅費(fèi)用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么? 遞延所得稅費(fèi)用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負(fù)數(shù)呢?這里的五十是什么? 老師三個(gè)問(wèn)號(hào)哦,謝謝
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2020-06-08
壞賬的計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn),在匯算清繳完成后,會(huì)計(jì)上要怎么做憑證
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2022-05-13
2020年利潤(rùn)負(fù)的,審計(jì)調(diào)整了費(fèi)用進(jìn)去,還是負(fù)的,為啥還要調(diào)整所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)?
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2021-04-19
老師,合并報(bào)表的內(nèi)容 借:遞延所得稅負(fù)債 貸:所得稅費(fèi)用 這個(gè)分錄理解不了 遞延所得稅負(fù)債的增加,所得稅費(fèi)用增加了,這個(gè)分錄貸方費(fèi)用減少了木
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2021-06-02
你好老師,我在網(wǎng)上查安全生產(chǎn)費(fèi)新準(zhǔn)則不再計(jì)提,如果現(xiàn)在還計(jì)提,分錄如何做,牽扯的遞延所得稅資產(chǎn)分錄如何做,非常感謝
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2016-01-07
問(wèn)下,年初的時(shí)候做了一個(gè)借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在年末怎么處理呀
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2016-12-31
老師,資產(chǎn)評(píng)估增值確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,是不是因?yàn)橛?jì)稅基礎(chǔ)是不變的,但是母公司的資產(chǎn)因?yàn)樵u(píng)估增值所以會(huì)計(jì)比計(jì)稅高出,所以會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅負(fù)債?
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2019-09-15
前期虧損,計(jì)提了遞延所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在盈利了,怎么抵扣,分錄怎么寫
1/1583
2020-01-02
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬(wàn)元,如何解釋
2/1836
2022-04-14
沒(méi)理解這個(gè)分錄的意義,我感覺(jué)是不是不對(duì),對(duì)前期虧損的金額計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)是啥用意,且貸所得稅費(fèi)用減少了,哪不是利潤(rùn)更多了,不是交更的所得稅了
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2019-07-19
你好請(qǐng)問(wèn)在確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債時(shí)添加了其他綜合收益的100萬(wàn),在算所得稅費(fèi)用時(shí)又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么到后面需要減掉啊?
1/5717
2018-11-12
去年年底有遞延所得稅費(fèi)用,嘛我現(xiàn)在中報(bào)也需要把去年的所得稅扣除嘛
1/968
2020-07-07
假設(shè)上年預(yù)計(jì)負(fù)債500,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)125,今年預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生額300,稅法規(guī)定預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除,請(qǐng)問(wèn)在今年這300屬于永久性差異嗎?
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2022-01-28