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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報中季初 季末資產(chǎn)總額怎么填?
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2019-07-04
第一季度有利潤,票都開在第一季度了,如果按照實際報表填寫要交1萬多的所得稅,可以先計提一點所得稅嗎?還是計提營業(yè)成本?具體怎么操作?因為到年底是虧損的
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2019-04-08
老師,如果3季度的利潤總額是正數(shù),三季度賬上計提了所得稅費用,但是10月份申報所得稅時才發(fā)現(xiàn)有未彌補的虧損,是報表自動帶出來的,那么我賬上后續(xù)應(yīng)該如何調(diào)整?
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2024-10-09
季度企業(yè)所得稅申報的時候財務(wù)報表利潤表本期數(shù)是填寫月數(shù)據(jù)還是季度數(shù)據(jù)呢?例如,9月申報的時候,利潤表本期數(shù)是填9月,還是7、8、9三個月合計呢?
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2025-03-18
老師,企業(yè)所得稅A類季報里的營業(yè)成本是哪些數(shù)據(jù)加在一起的
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2021-01-18
老師您好,23年8月處理廢料,前會計計入營業(yè)外收入,未交增值稅,現(xiàn)在自查查出來的,稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)更正23年8月份的增值稅申報表,現(xiàn)在要不要更正去年的季度財務(wù)報表、季度所得稅報表、年度財務(wù)報表、年度所得稅報表。我們是小企業(yè)會計,現(xiàn)在賬務(wù)上怎么處理呢?謝謝老師
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2024-06-05
小規(guī)模季度不超過30萬的免交企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-08
請問老師,季度報企業(yè)所得稅時,是必須先報完上月增值稅嗎?有哪些必要前提?
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2020-07-13
老師,小規(guī)模的,企業(yè)所得稅上個季度已經(jīng)交了750元。這個季度算下來還的交3萬。這個表上自動出來14行把上次交的750元減了,下來交2萬多。這樣合適?
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2021-10-15
利潤表中所得稅費用應(yīng)該填到所得稅季報哪一欄
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2017-04-01
企業(yè)所得稅申報資產(chǎn)總額填寫,第1季度未是寫3月份資產(chǎn)負責(zé)表未資產(chǎn)合計數(shù),那2第季度初是不是也是填第1季度3月份資產(chǎn)負責(zé)表資產(chǎn)合計數(shù),第2季度未填的是6月份資產(chǎn)合計數(shù),但企業(yè)是從1月份成立的,那第1季度初的數(shù)據(jù)是填哪個?從業(yè)人數(shù)第2季度初的人數(shù)是不是填第1季度未的人數(shù)?
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2020-07-13
去年第三季度我所得稅負數(shù),第四季度我計提了,在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負數(shù),所以交的少了,但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
去年第三季度我所得稅負數(shù),第四季度我計提了,在網(wǎng)站填寫申報的的時候發(fā)現(xiàn)他累計了第三季度所得稅負數(shù),所以交的少了,但是新的一年我開始交了發(fā)現(xiàn)交錯了怎么辦
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2021-07-05
老師 以前年度虧損400萬,今年第一季度預(yù)估盈利380萬。需要計提所得稅嗎。還是先做匯算清繳,這樣今年季度盈利可以彌補以前年度虧損。這樣這個季度就不用預(yù)交所得稅了。是這樣嗎
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2022-03-14
第四季度的利潤報表更改了,所得稅報表如果不是更改,金稅三期系統(tǒng)會檢測到嗎,不是說財務(wù)報表的利潤總額要與所得稅報表的利潤總額要一致嗎
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2019-04-09
老師,請問一下企業(yè)所得稅申報表的這個季初跟季末,季末是指一個季度的最后一個月月末的數(shù)據(jù)吧?那季初是指什么時候的數(shù)據(jù)???
1/16479
2020-07-06
有個疑問,假如前三季度利潤總額均為虧損,前三季度虧之和假如是100塊,第四季度盈利了,第四季度(10月11月12月)利潤總額是900塊,那么第四季度計算企業(yè)所得稅的時候,是不是要先用900-100=800,用800乘以25%=200預(yù)交第四季度企業(yè)所得稅?
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2019-12-20
企業(yè)所得稅年報 基礎(chǔ)信息表中的從業(yè)人數(shù)其中,以第一個季度為例一季度的月初值 是上年12月工資人數(shù),還是申報年度第一個月份工資人數(shù)
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2018-05-18
第四季度財務(wù)報表中《所有者權(quán)益變動表》中,1-3季度虧損的利潤分配-未分配利潤填在哪一列?
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2021-01-14
老師,請問20年一季度企業(yè)所得稅申報錯誤繳了稅款的,但是7月我又把一季度申報改了直接彌補了以前年度虧損,7月我現(xiàn)在申報2季度的所得稅顯示我沒有預(yù)交稅款,彌補以前年度的數(shù)據(jù)沒有沒有累計數(shù)傳送到第二季度,我要怎么處理(以前年度虧損20萬,更改后一季度彌補了9萬,但是二季度應(yīng)該只有11可以彌補才對,但是我現(xiàn)在二季度還是20萬,相當(dāng)于多彌補了,還有一季度申報錯誤時繳納的稅款在二季度也是0了,我要怎么辦)
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2020-07-04