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請問老師個人給我們公司代開的增值稅普票,我們可以不給他代扣代繳個稅嗎
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2024-05-09
農(nóng)網(wǎng)日常維護(hù)工程的稅率是多少?還是免征增值稅?
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2023-12-13
小規(guī)模出口企業(yè),增值稅減免表還需要填嗎
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2021-04-14
不動產(chǎn)租賃行業(yè) 5% 征收率 季度超過45萬 需要繳納增值稅 這個政策是多少號文?
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2022-11-21
老師,這個月收到縣人才綜合服務(wù)中心,轉(zhuǎn)來3650元穩(wěn)崗返還款。怎么做分錄?另外要繳納增值稅嗎?感謝老師
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2025-09-28
本月進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
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2021-03-08
老師這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅呀
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2022-09-09
年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項和進(jìn)項余額,是結(jié)轉(zhuǎn)損益以后結(jié)轉(zhuǎn)的吧?
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2020-12-31
公司員工自己買了個手機,然后一公司名義開了張增值稅發(fā)票票,這樣的票能做賬嗎?
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2020-11-12
增值稅發(fā)票為什么我輸入的是0 對方認(rèn)證不成功 認(rèn)為我開錯了開成了O
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2021-01-13
出口我們開普票增值稅發(fā)票的時候,如果pi是cif價,那我們就得按照cif價來開,是不是?確認(rèn)收入也是cif價嗎
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2021-12-24
6月簡并增值稅稅率,就是農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%改為11%,是為什么經(jīng)理說7月以后客戶需要開票的需要增加增值稅稅款?
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2017-06-29
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費- 未交增值稅100;(2)借應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借,應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)-進(jìn)項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進(jìn)項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
老師,這個負(fù)數(shù)怎么填寫增值稅申報表
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2020-12-07
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
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