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老師如果我由2019年最后一個季度開始補賬增值稅是減免116塊的,但是我已經(jīng)結(jié)賬了跳到了2020年的賬了,還有什么方法可以沖掉那減免的增值稅116快嗎,可以在做2020年的第一個季度結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅那里一起結(jié)轉(zhuǎn)116嗎
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2021-02-08
我想問一下我們采購部分零件進來,自己組裝后賣給客戶,在開增值稅發(fā)票的時候存在進項明細與銷項不一樣?這個怎么處理呢?
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2022-02-24
老師我們公司是做學(xué)生專升本培訓(xùn)的,我們對外開增值稅發(fā)票的話開票內(nèi)容開什么比較好大類在那個編碼下
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2023-10-10
老師,請問增值稅申報表上可以有負(fù)數(shù)嗎?
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2021-03-16
老師,請問牛場公司是不是增值稅開票不限額都是免增值稅的呢?老師,開票1100萬產(chǎn)生了稅金了
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2023-01-17
委托方發(fā)出委托代銷商品給受托方,需要開增值稅發(fā)票嗎
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2021-03-13
老師,請看附件中的增值稅申報表,該如何修改,謝謝
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2024-04-15
問下,我這個季度只開了專票,沒有開普票,報增值稅申報表如何填寫呢?
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2020-10-15
老師 下午好 能否解答一下增值稅申報表表二的金額和稅額是如何填寫的 金額和稅額相加是等于車票的票面金額嗎 更正申報時出現(xiàn)了這樣的強制提示 不知道哪里填寫錯了
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2024-03-12
老師,增值稅申報表上這兩個數(shù)據(jù)不填可以吧
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2024-05-17
老師報表的收入,要跟增值稅申報表的收入對的上才行吧?申報表的收入不會有錯吧?
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2024-03-19
洗衣液開增值稅發(fā)票需要幾個點?
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2020-12-07
老師,上個月增值稅申報表第二欄數(shù)據(jù)漏填了,這個有沒有影響呢?
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2024-02-22
私對私轉(zhuǎn)賬,可以開增值稅發(fā)票嗎
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2021-02-01
營改增的增值稅該誰承擔(dān)?
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2017-06-09
增值稅發(fā)票怎么新增換行
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2020-07-20
6月簡并增值稅稅率,就是農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%改為11%,是為什么經(jīng)理說7月以后客戶需要開票的需要增加增值稅稅款?
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2017-06-29
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉(zhuǎn)出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2022-10-30
一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 2、購進固定資產(chǎn)/物料時 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款老師你好,這是我做分錄的情況,有錯誤么
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2018-05-22
1、購進時 借:庫存商品 50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)6.5 貸:銀行存款 56.5 2、銷售開票時 借:銀行存款 90.4 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10.4 老師,本月繳納上月增值稅會計分錄這樣做對嗎? ①計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10.4 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)6.5 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 ②借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.9 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅3.9 ③繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3.9 貸:銀行存款 3.9 老師,我有點懵,我做的對嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用?銷項稅和進項稅需要這樣轉(zhuǎn)平嗎?
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2019-05-16