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老師 我們企業(yè)是房開企業(yè),我想咨詢所得稅匯算清繳時(shí),雖然房子開始賣了,但房子還在建設(shè)中,稅務(wù)上應(yīng)該不確認(rèn)收入吧?
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2022-03-23
老師,注銷公司,我填寫所得稅清算表時(shí)是不是應(yīng)該沒有應(yīng)收應(yīng)付這些了?這些怎么調(diào)整?做在哪個(gè)報(bào)表期里?我只做到7月底的賬就按7月底清算把其他月報(bào)季報(bào)都報(bào)完了。我實(shí)在是搞不懂清算所得稅怎么做
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2019-08-13
企業(yè)是2021年11月成立的,所得稅匯算清繳 企業(yè)信息表中的資產(chǎn)總額怎么填,
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2022-05-11
房租未開票,已入成本所得稅匯算清繳要在哪個(gè)表調(diào)增?
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2021-05-29
老師馬上年終了,想清下公司的費(fèi)用。在所得稅匯算清繳時(shí)有哪些費(fèi)用是按比例扣除的,還有這個(gè)比例是多少
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2020-12-25
老師,23年4月28日?qǐng)?bào)22年的所得稅匯算清繳退了88元,怎么做賬和計(jì)提
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2023-10-13
2021年已經(jīng)做進(jìn)費(fèi)用,今年4月份拿到發(fā)票,是不是就可以了在所得稅匯算清繳前扣除?還是一定要付款,才能扣除?
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2022-04-28
老師,請(qǐng)問去年年末計(jì)提的年終獎(jiǎng)一定要在本年所得稅匯算清繳前發(fā)完嗎?
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2022-05-09
老師,如果所得稅匯算清繳之前多繳了,變成稅務(wù)局要推錢給企業(yè),這樣有沒有什么影響
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2021-01-26
請(qǐng)問收到電子退稅,所得稅匯算清繳退稅怎么做賬?
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2024-07-09
2016年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)多繳的企業(yè)所得稅,而在2017年度中又忘記抵減了,那在2017年的匯算清繳時(shí)(2017年度不用繳企業(yè)所得稅的情況下)怎么才能體現(xiàn)出那個(gè)多繳納的企業(yè)所得稅呢?
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2018-05-17
跨年更正個(gè)稅申報(bào)(刪除一人),企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理?
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2022-05-11
請(qǐng)問,退回上年度外經(jīng)證預(yù)繳的企業(yè)所得稅如何做賬?匯算清繳需要處理這一筆嗎?
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2020-03-25
在2019年5月份之前做2018的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),稅前扣除能扣除所屬期是2018年的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-26
公司代扣代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)應(yīng)該做帳務(wù)處理
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2018-11-22
16年每個(gè)月的房租,是做的,借:管理費(fèi)用-房租費(fèi),貸:其他應(yīng)付款??煽钍?017年3月份才付的,可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,該怎么操作呢?如果現(xiàn)在調(diào)減費(fèi)用,那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢?
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬(wàn)的財(cái)政撥款我借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬(wàn)的費(fèi)用 借:研發(fā)支出 30 貸:銀行存款 30 3.年底12月,我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 (1) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 30 貸研發(fā)支出 30 (2)借:遞延收益 30 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼 30 問題:1.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報(bào)所得稅。 2.請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何填報(bào)。謝謝
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2017-11-15
在所得稅匯算清繳時(shí),比如說(shuō)管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 調(diào)整了2萬(wàn),那在做賬時(shí)這兩萬(wàn)分錄需要寫嗎?如果寫分錄怎么寫?
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2018-04-10
請(qǐng)問老師,我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司,本年福利費(fèi)30000元,其中計(jì)入管理費(fèi)用20000元,計(jì)入開發(fā)成本-間接費(fèi)用10000元,開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本,沒有影響本年損益,那么本年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)按照20000調(diào)整?
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2021-04-25
請(qǐng)問個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)該把增值稅未達(dá)起征點(diǎn)減免計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入的金額填去收入總額還是納稅調(diào)整增加/減少額?經(jīng)營(yíng)者的工資是否計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-03-09