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2016年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多繳的企業(yè)所得稅,而在2017年度中又忘記抵減了,那在2017年的匯算清繳時(2017年度不用繳企業(yè)所得稅的情況下)怎么才能體現(xiàn)出那個多繳納的企業(yè)所得稅呢?
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2018-05-17
老師好,所得稅匯算清繳,只做了管理費(fèi)用工資,其他都是零,職工薪酬支出及納稅調(diào)整表要填嗎,要填的話怎么填。
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2020-05-11
所得稅匯算清繳前檢查記賬憑證,發(fā)現(xiàn)有部分未取得正規(guī)發(fā)票或者發(fā)票不合法的費(fèi)用計入了管理費(fèi)用(業(yè)務(wù)招待費(fèi)、汽車費(fèi)用、福利費(fèi))和銷售費(fèi)用(差旅費(fèi)),請問這些需要納稅調(diào)增的項(xiàng)目數(shù)據(jù)填列在匯算清繳年報里的哪個位置?
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2017-05-16
跨年更正個稅申報(刪除一人),企業(yè)所得稅年度清算已經(jīng)調(diào)出,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
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2022-05-24
商業(yè)保險不能在所得稅前扣除,可平時發(fā)生時入了管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增時申報表中如何列示
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2018-05-21
老師,我問一下管理費(fèi)用項(xiàng)下的殘疾人保證金在匯算清繳所得稅年報《期間費(fèi)用明細(xì)表》如何填列
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2018-04-17
老師好,我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會報錯呢
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2023-04-12
在1月初申報2023年第四季度利潤表是500萬收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報,所以2023年年累計收入是545萬,那企業(yè)所得稅匯算清繳填報表不知道怎么 填了?
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2024-03-28
老師好,我在填報企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫,謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
企業(yè)所得稅匯算清繳中的無形資產(chǎn)怎么填呢?為什么賬上沒有數(shù)據(jù),稅務(wù)審計卻填了數(shù)據(jù)呢
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2022-05-23
建筑公司跟農(nóng)民工簽訂的是勞動合同,每月按時做工資通用農(nóng)民工專戶按月定時發(fā)放,同時也幫每個農(nóng)民工申報個稅,這部分的農(nóng)民工工資在企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2022-06-14
老師,2023年度印花稅多計提33元,這個月沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報表嗎?賬套內(nèi)的本月未分配利潤比年初多33 ,這個要不要改年初數(shù)據(jù)?。?/span>
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2024-04-09
請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳(符合小微企業(yè))應(yīng)納稅所得額低于100萬或高于100萬是減按多少來繳納所得稅?
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2024-03-22
老師,請問下,企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里業(yè)務(wù)招待費(fèi)是否只包括進(jìn)了費(fèi)用的招待費(fèi)?如果招待費(fèi)進(jìn)的項(xiàng)目成本是否要填進(jìn)這張表?
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2021-04-20
物業(yè)公司更換變壓器,然后購買設(shè)備發(fā)票是物業(yè)公司的名稱,然后分?jǐn)偟礁鱾€公司,這個費(fèi)用進(jìn)成本合適嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需不需要納稅調(diào)整?
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2022-04-27
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出、稅收金額、調(diào)整金額,怎么填?
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2021-04-16
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于預(yù)售階段,預(yù)售收入可以作為廣告費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的依據(jù)?
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2022-05-25
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)自年度終了后一定期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。該期限是三個月內(nèi)不是嗎?
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2019-08-03
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,19年六月份新開的企業(yè),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是不是不用填?
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2020-04-28