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A公司農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),主要生產(chǎn)初級面粉,2021年12月銷售收入5000萬,銷售稅率9%,采購小麥4300萬元,其中3000萬取得免稅普通發(fā)票。1300萬未取得發(fā)票,人工費300萬,其他費用200萬。請計算A公司12月取得進項稅、應(yīng)交增值稅為多少?
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2022-05-05
2.A企業(yè)2019年銷售收入10000元。銷售利潤2000元、邊際貢獻率30%,固定成本 1000元。假定該企業(yè)預(yù)測2019年邊際貢獻率 與固定成本都無變化。A企業(yè)準備在2019年延長信用期并提供現(xiàn)金折扣,資料如下。 項目 2019 年 2019年 信用期限現(xiàn)金折扣銷售收入平均收帳期市場利息率壞帳損失率 20天(n/20)1000元20 天10%3% 30天 (2/10,n/30) 14000元15天10%1% 估計取得現(xiàn)金折扣銷售額占總銷售額百分 比為40%。 要求]通過計算判斷2019年是否變更信用
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2022-05-11
A公司農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),主要生產(chǎn)初級面粉,2021年12月銷售收入5000萬,銷售稅率9%,采購小麥4300萬元,其中3000萬取得免稅普通發(fā)票。1300萬未取得發(fā)票,人工費300萬,其他費用200萬。請計算A公司12月取得進項稅、應(yīng)交增值稅為多少? 有老師說進項稅3000*9%=270 然后繳納增值稅5000*9%-270=180 請問不用換算成不含稅的嘛
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2022-05-05
1、簡答題:甲公司銷售商品售價1000元,增值稅稅率13%,款項未收,代墊運雜費500元,已用銀行存款支付。請做相關(guān)分錄。 (1)確認銷售收入 (2)墊付運雜費
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2022-09-29
假定某公司計劃年度銷售甲產(chǎn)品20000件,若該產(chǎn)品的貢獻毛益率為40%,安全邊際率為20%,單位成本為12元,要求計算1單位貢獻毛益2單價3保本銷售額4預(yù)計可獲利
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2023-03-05
某公司2022年只生產(chǎn)一種甲產(chǎn)品,銷售單價為30元,年銷售量約為30萬件,變動成本率為70%,預(yù)計年固定成本為90萬元。要求計算:計算甲產(chǎn)品的安全邊際量和安全邊際率
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2022-04-08
舉例的是因為基數(shù)小所以銷售增值率高,所以判斷現(xiàn)金牛為企業(yè)獲利多,這也是假設(shè),如果某產(chǎn)品他本身基數(shù)也不小確實銷售增長率高呢?這兩個怎么比較誰獲利更多
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2022-09-26
某企業(yè)庫存商品采用售價金額法核算,2019年5月初庫存商品售價總額為14.4萬元,進銷差價率為15%,本月購入庫存商品進價成本總額為18萬元,售價總額為21.6萬元,本月銷售商品收入為20萬元,該企業(yè)本月銷售商品的實際成本為( )萬元。 這道題的差價率是多少?本月實際成本多少?
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2020-02-23
4月份代開了發(fā)票銷售額共17632,稅率1%,稅額174.58,這月申報征收稅率是銷售額得3%,我需要在減免申報明細表填寫2%的本期發(fā)生額和減免稅額對吧那本期發(fā)生額填多少呢
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2021-07-06
老師:一般納稅人銷售貨物稅率13%,請問銷售商品砼為什么稅率3%?增值稅又稱流轉(zhuǎn)稅,公司發(fā)放員工福利開專票也不能抵扣,那公司發(fā)的汽車油票開的專票為什么能抵扣?
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2021-12-07
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項目的,申報表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
應(yīng)繳增值稅是用 含稅售價 除以 (1+稅率)得出不含增值稅售價后,再乘以增值稅稅率 得出 增值稅稅額150.這個150就應(yīng)該是允許抵扣的進項稅額了,為啥還要在150后乘16%
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2019-09-30
本公司是以經(jīng)營餐飲和商品零售為主,是一般納稅人企業(yè),制定分錄(營業(yè)稅率6%,商場零售行業(yè)稅率17%) 1、現(xiàn)金期初余額50000元,基本戶期初余額150000元,本公司基本為招商銀行
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2019-03-26
一個小規(guī)模企業(yè)涉及多個行業(yè),譬如生產(chǎn)銷售和直接進貨銷售,和提供安裝服務(wù),那這些業(yè)務(wù)在開票的時候稅率是不是要根據(jù)業(yè)務(wù)形式選擇,增值稅稅率分別應(yīng)該是多少?
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2018-10-17
某酒廠為一般納稅人,某年2月生產(chǎn)銷售甲類啤酒500噸,每頓出廠價為3000元,銷售酒精50噸,含稅價為2925,增值稅稅率為17%,則當月應(yīng)繳納消費稅為多少?注,酒精稅率為5%
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2017-07-16
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為17%,銷售一批材料價稅合計為6084元,該批材料計劃成本為4200元。材料成本差異率為2%。不考慮其它因素,銷售材料應(yīng)確認的損益為( )元?
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2021-04-14
某酒廠為一般納稅人,某年2月生產(chǎn)銷售甲類啤酒500噸,每頓出廠價為3000元,銷售酒精50噸,含稅價為2925,增值稅稅率為17%,則當月應(yīng)繳納消費稅為多少?注,酒精稅率為5%
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2017-07-16
銷售折讓賬務(wù)處理:已確認銷售收入且不屬于資產(chǎn)負債表日后事項: 借:主營業(yè)務(wù)收入(沖減多確認的收入,金額為銷售折讓=售價*銷售折讓10%)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(沖減多確認的銷項稅額=增值稅稅額*銷售折讓10%或銷售折讓金額*增值稅率17%) 貸:應(yīng)收賬款等“這里沖減多確認的銷項稅額有兩種計算方法第一種,增值稅稅額*銷售折讓10%第二種,銷售折讓金額*增值稅率17%”請問我的理解正確嗎?
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2018-08-18
小規(guī)模納稅人征收率3%,是不是就是說所有銷售按3%交增值稅啊
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2019-02-25
老師好!固定資產(chǎn)銷售都計提哪些稅款,稅率各是多少,發(fā)票暫不開
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2019-06-24