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我是個體戶,請問我上月在稅務(wù)局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了,這個月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額啊?
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2018-06-07
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關(guān)聯(lián)交易嗎?要不要在稅務(wù)局申報關(guān)聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關(guān)交易費(fèi)用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復(fù)納稅啦
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2016-12-18
老師,您好,水利建設(shè)基金在2023年的時候沒有計提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補(bǔ)計提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復(fù)支付了嗎
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2021-06-29
員工福利費(fèi)進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)是不是這樣處理:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
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2018-06-09
旅游行業(yè),收到地接社的結(jié)算單和專用發(fā)票,之前已經(jīng)確認(rèn)成本了。這里做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸主營業(yè)務(wù)成本 這里為啥不能用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)??
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2019-11-27
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模,我這個月開了專票,所以做帳時要計增值稅,但是我的軟件在應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 后面已經(jīng)設(shè)了很多三能科目,我不能直接選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,我該怎么做啊
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2020-11-09
如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨(dú)核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
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2018-02-27
公司一直是零申報,今天去注銷,需要補(bǔ)交7月份報表,年初余額有金額,期末余額為零,和6月份一樣,6月份是7月份提交已通過,但是補(bǔ)交的7月份提交申報一直不通過,請問下怎么辦?
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2021-09-26
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
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2019-09-20