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年底結轉增值稅銷項和進項余額,是結轉損益以后結轉的吧?
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2020-12-31
公司員工自己買了個手機,然后一公司名義開了張增值稅發(fā)票票,這樣的票能做賬嗎?
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2020-11-12
增值稅發(fā)票為什么我輸入的是0 對方認證不成功 認為我開錯了開成了O
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2021-01-13
出口我們開普票增值稅發(fā)票的時候,如果pi是cif價,那我們就得按照cif價來開,是不是?確認收入也是cif價嗎
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2021-12-24
6月簡并增值稅稅率,就是農(nóng)產(chǎn)品增值稅由13%改為11%,是為什么經(jīng)理說7月以后客戶需要開票的需要增加增值稅稅款?
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2017-06-29
老師,每個月計提的增值稅我現(xiàn)在是這樣做賬的,你看下。 借銷項 貸:進項 轉出未交增稅 借:未交增值稅 貸轉出未交增值稅
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2022-10-30
經(jīng)濟增加值增長率怎么算
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2022-04-18
無形資產(chǎn)增資要交增值稅
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2018-09-04
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 科目余額結轉為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅額
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2022-05-12
初級會計實務 【多選題】 某增值稅一般納稅人當月銷項稅額合計120萬元,進項稅額80萬元,進項稅額轉出5萬元,預交增值稅10萬元,則月末的賬務處理正確的有( )。 A.借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)35 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)35 B.借:應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)10 貸:應交稅費—未交增值稅10 C.借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)45 貸:應交稅費—未交增值稅45 D.借:應交稅費—未交增值稅10 貸:應交稅費—預交增值稅10 經(jīng)濟法基礎 【判斷題】 銀行承兌匯票的出票人于匯票到期日未能足額繳存票款的,承兌銀行可以向持票人拒絕付款。( )(2013年)
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2019-04-01
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師,這個負數(shù)怎么填寫增值稅申報表
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2020-12-07
(四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準予扣除 請問這個填哪個金額 小規(guī)模3%征收率的 增值稅申報表[圖片]
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2022-04-13
這個是我們10-12月的開票信息,增值稅申報表就是按這個數(shù)填的,第一行數(shù)是4140407.88,第二行是專票:1584158.4,第三行2556249.48是不是這樣填 寫的,第一行是不是2+3行呀,申報時出現(xiàn)這個問題
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2021-01-08
減免增值稅后賬怎么處理?
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2019-02-14
老師您好,增值稅申報表上留抵了345000的稅,怎么處理?
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2020-09-27
如果增值稅申報表顯示我要補的增值稅款是-0.02,那我是直接申報還是調(diào)整?調(diào)整的話怎么調(diào)?是直接手改嗎?
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2021-01-04
小規(guī)模企業(yè),填報增值稅申報表的時候,如圖,稅額那提示不正確,那應該怎么填,現(xiàn)在不是有政策說發(fā)票按1%填么,那填了以后提示說應該是3%
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2020-10-15