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老師,預(yù)交的增值稅是19.10月交的,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在怎么做賬,申報(bào)表上還能補(bǔ)嗎
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2020-08-28
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表,如附表一:開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票、開(kāi)具其他發(fā)票、未開(kāi)具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開(kāi)票時(shí),又如何填寫(xiě)呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,四季度總共開(kāi)票456萬(wàn),季度末我計(jì)提增值稅附加稅的時(shí)候,應(yīng)該參考資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額進(jìn)行計(jì)算嗎?
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2021-01-16
老師,你好!報(bào)表申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,作廢好,重新申報(bào)了,其他附表要修改嗎
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2019-04-13
購(gòu)進(jìn)車的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào),就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)表附表二的哪一行填寫(xiě)?
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2018-10-11
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來(lái)這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來(lái)這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
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2023-09-20
在會(huì)計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
1月份已將當(dāng)期申報(bào)的12月份的增值稅繳了,納稅申報(bào)表中沒(méi)有填寫(xiě)繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的稅金,當(dāng)時(shí)的欠稅金額還在申報(bào)表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10
我增值稅賬面和納稅申報(bào)表上存在尾差,該如何處理?
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2018-01-05
老師,您好!增值稅1-9月的納稅申報(bào)表就是9月那一份吧?看年累計(jì)額?
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2019-11-08
未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請(qǐng)表 增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣情況說(shuō)明及證明 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請(qǐng)教下老師,以上這三個(gè)表指的是什么樣的?
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2020-06-08
減增部分的增值稅要申報(bào)附加稅嗎
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2020-10-17
老師增值稅附表一里的開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
老師好,在填報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)不一致,怎么辦呢?附表一中應(yīng)稅貨物銷售額是816125
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2019-04-15
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開(kāi)票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開(kāi)票時(shí)實(shí)際開(kāi)票收入比賬面多兩分錢(qián),稅金比賬面少兩分錢(qián),怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開(kāi)票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12