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自查補(bǔ)交的增值稅,賬做了,申報(bào)表沒有申報(bào),分錄怎么做
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2022-08-09
什么是A類納稅申報(bào)報(bào)表?什么是B類納稅申報(bào)表?是對企業(yè)所得稅還是增值稅的申報(bào)用到的?
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2019-03-26
報(bào)表已經(jīng)出了,申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅漏錄入,但是申報(bào)時(shí)以正確的數(shù)申報(bào),報(bào)表需要怎么改?改哪些?
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2020-06-17
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表,如附表一:開具稅控增值稅專用發(fā)票、開具其他發(fā)票、未開具發(fā)票,我應(yīng)該填在哪欄?如果這次填了,我下次開票時(shí),又如何填寫呢?希望老師指導(dǎo)。謝謝!
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2018-04-27
楊師,請教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開票的金額就是這個(gè),但附表一,自動出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
我申報(bào)增值稅第一次填寫錯(cuò)誤,作廢了,稅務(wù)那邊還會看見作廢的增值稅申報(bào)表嗎
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2021-01-13
增值稅0申報(bào) 但是增值稅減免稅明細(xì)表沒有空保存 但是也申報(bào)成功了 有影響嗎
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2024-02-20
老師,年底了,比如2022年的 納稅申報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 科目余額表 增值稅發(fā)票匯總表等這個(gè)怎么編制成冊?
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2023-02-17
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表 增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣情況說明及證明 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請教下老師,以上這三個(gè)表指的是什么樣的?
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2020-06-08
8月開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對應(yīng)稅率6%,沒有應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會不會被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
在會計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
1月份已將當(dāng)期申報(bào)的12月份的增值稅繳了,納稅申報(bào)表中沒有填寫繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的稅金,當(dāng)時(shí)的欠稅金額還在申報(bào)表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10
我增值稅賬面和納稅申報(bào)表上存在尾差,該如何處理?
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2018-01-05
老師,您好!增值稅1-9月的納稅申報(bào)表就是9月那一份吧?看年累計(jì)額?
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2019-11-08
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請問問題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開票時(shí)實(shí)際開票收入比賬面多兩分錢,稅金比賬面少兩分錢,怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12