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老師,增值稅申報(bào)表主表第19欄的本期免稅額的金額是怎么計(jì)算的?
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2023-03-15
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)售額和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入需要一致嗎?
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2025-07-29
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,四季度總共開(kāi)票456萬(wàn),季度末我計(jì)提增值稅附加稅的時(shí)候,應(yīng)該參考資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額進(jìn)行計(jì)算嗎?
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2021-01-16
增值稅零申報(bào)附加稅還用零申報(bào)嗎
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2019-04-12
我申報(bào)增值稅第一次填寫(xiě)錯(cuò)誤,作廢了,稅務(wù)那邊還會(huì)看見(jiàn)作廢的增值稅申報(bào)表嗎
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2021-01-13
增值稅0申報(bào) 但是增值稅減免稅明細(xì)表沒(méi)有空保存 但是也申報(bào)成功了 有影響嗎
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2024-02-20
楊師,請(qǐng)教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開(kāi)票的金額就是這個(gè),但附表一,自動(dòng)出的金額是333233.74,我保存,申報(bào)后提示這種,申報(bào)不了,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”[333233.74],這個(gè)數(shù)字是附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
低值易耗品攤銷(xiāo)在現(xiàn)金流量表附表中怎么填列
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2019-05-21
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報(bào)表里怎么填寫(xiě)
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2021-08-14
增值稅申報(bào),表格填完,但是提交不了,提示確認(rèn)平臺(tái)未簽名,是咋回事呀
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2019-11-12
老師,農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售公司,是免增值稅的?開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),如何做賬?申報(bào)表填寫(xiě)?
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2022-02-16
年報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的披露期初期末數(shù)如何填列,沒(méi)有18年的科目余額表,但是有報(bào)表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒(méi)有,看了18年的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時(shí)候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
8月開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅率6%,沒(méi)有應(yīng)稅服務(wù)類(lèi)發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類(lèi)的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫(xiě)附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會(huì)不會(huì)被佂收滯納金,這一分錢(qián)怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開(kāi)票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動(dòng)跳有開(kāi)票的收入,未開(kāi)票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開(kāi)票的對(duì)不上的有沒(méi)關(guān)系
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2019-09-02
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,那報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表)是按月報(bào)還是按季度報(bào)
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2017-02-27
您好,我是想咨詢下,就是4月1日之后開(kāi)出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)要去填寫(xiě)附表,如果是后面開(kāi)的16%增值稅發(fā)票 沒(méi)有申報(bào)在3月份的申報(bào)所屬期呢
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2019-07-10
1、納稅申報(bào)表上的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”包括附加稅的嗎?2、資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅款與納稅申報(bào)表的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”有差額,是我把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和附加稅都放在了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,請(qǐng)問(wèn)這有問(wèn)題嗎?3、納稅申報(bào)表上需要體現(xiàn)附加稅嗎?
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2018-08-12
減增部分的增值稅要申報(bào)附加稅嗎
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2020-10-17