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老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅時正常申報,但是財務(wù)報表和所得稅申報表都是零,這樣可以嗎
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2022-08-10
網(wǎng)上申報增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)怎么填?
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2015-10-08
財務(wù)報表怎么申報?財務(wù)報表不是平時申報的小規(guī)模增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金嗎?
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2017-04-13
企業(yè)所得稅季度申報表中的營業(yè)收入和增值稅申報表中的銷售額數(shù)據(jù)會不一致嗎
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2022-04-16
增值稅申報表主表本年累計項,是加上本年度前幾個月發(fā)生且已經(jīng)申報的累計數(shù)嗎
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2018-07-06
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,那報表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤表)是按月報還是按季度報
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2017-02-27
我是一家小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,四季度總共開票456萬,季度末我計提增值稅附加稅的時候,應(yīng)該參考資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費的期末余額進(jìn)行計算嗎?
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2021-01-16
楊師,請教下,小規(guī)模納稅人,我的全部含稅收入為336566.08,金額333233.75,開票的金額就是這個,但附表一,自動出的金額是333233.74,我保存,申報后提示這種,申報不了,增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74],這個數(shù)字是附表的計算公式是全部含稅收入÷(1+征收率),我的全部含稅收入為336566.08元,336566.08/1.1=333233
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2023-10-20
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
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2021-01-08
老師你好,在7月份通過認(rèn)證平臺認(rèn)證通過增值稅進(jìn)項專票,那么我這個月在增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))如何填寫上月的數(shù)字,在那一欄填寫,王老師詳解
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2019-08-05
上期申報應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表的留抵稅額不對,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
您好,我是想咨詢下,就是4月1日之后開出16%增值稅發(fā)票 現(xiàn)在稅務(wù)局說要去填寫附表,如果是后面開的16%增值稅發(fā)票 沒有申報在3月份的申報所屬期呢
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2019-07-10
一般納稅人,已經(jīng)填了(增值稅減免稅申報表),為什么(增值稅納稅申報表)里應(yīng)納稅額沒有把本期免稅額減下來,這樣填對嗎
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2020-07-02
8月開具技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,對應(yīng)稅率6%,沒有應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項是其他項目材料設(shè)備類的發(fā)票,提交增值稅申報表時提示填寫附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報表上的數(shù)字是一分的差距,這會不會被佂收滯納金,這一分錢怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開票收入填在增值稅申報中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動跳有開票的收入,未開票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開票的對不上的有沒關(guān)系
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2019-09-02
老師增值稅附表一里的開具稅控增值稅專用發(fā)票里的銷售額數(shù)字是在哪里參照填的呀
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2019-05-22
1、納稅申報表上的“應(yīng)補(退)稅款”包括附加稅的嗎?2、資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅款與納稅申報表的“應(yīng)補(退)稅款”有差額,是我把待認(rèn)證進(jìn)項和附加稅都放在了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費里,請問這有問題嗎?3、納稅申報表上需要體現(xiàn)附加稅嗎?
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2018-08-12
未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表 增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣情況說明及證明 未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請教下老師,以上這三個表指的是什么樣的?
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2020-06-08
小規(guī)模納稅人 季度零申報了增值稅,用不用申報增值稅附加?
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2018-10-11