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老師,一般納稅人申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)提示未申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表與信息采集,不容許申報(bào)增值稅,是怎么回事?
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2020-07-01
老師,增值稅預(yù)繳稅款申報(bào)表,顯示此表只適用于申報(bào)銷售不動(dòng)產(chǎn),我們沒有銷售,所以要0申報(bào)對(duì)嗎?但是里面有個(gè)項(xiàng)目編碼怎么填寫
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2019-11-10
增值稅主表0填報(bào)完后自動(dòng)帶出附加填報(bào),附加稅報(bào)表填完聯(lián)系方式后不能0保存,一直提示要增加一行,但增加按鍵是灰色的,不能操作,怎么回事?
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2019-02-13
請(qǐng)問一下期末留抵稅為零,免抵退金額為50萬(wàn),因帳上沒有進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)應(yīng)退稅50萬(wàn)變?yōu)橄缕诿獾?,在納稅申報(bào)表上怎么填。 增值稅申報(bào)表上沒有體現(xiàn)出來
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2020-02-19
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
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2021-05-24
老師,第一次取得的進(jìn)稅盤,主表應(yīng)納稅減征額忘記填了,附表四填了,增值稅已申報(bào),已領(lǐng)取當(dāng)月發(fā)票,但未扣款,可以修改嗎?
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2020-07-10
稅控盤服務(wù)費(fèi)4月份開的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報(bào)表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報(bào)完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
個(gè)體戶由于6月份代開專票信息有誤,于9月份申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票,A07112這個(gè)退稅申請(qǐng)表如何填寫?稅種那一欄就填增值稅嗎、那代征的附加稅是不是也填在這張表里
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2017-09-05
請(qǐng)問老師零申報(bào)的增值稅附表需不需要打印出來
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2019-10-10
田公司為增值稅一般納稅人。與固 定資產(chǎn)相關(guān)的增 值稅稅率為13%,2×19年發(fā)生的與 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)相 關(guān)的資料如下: (1) 2×19年1月1日,甲公司外購(gòu)一 棟辦公樓,作為 自用辦公樓。收到的增值稅專用發(fā) 票上注明的價(jià)款 為2000萬(wàn)元、增值稅稅額為 180萬(wàn) 元,款項(xiàng)已用銀 行存款支付,該辦公樓購(gòu)入后立即 杸入使用。 根據(jù)資料(1),編制外購(gòu)辦公樓 的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-08
建安業(yè)一般納稅人,需預(yù)交部分增值稅,因某些原因需12月交的增值稅卻在1月4號(hào)才交,請(qǐng)問:12的申報(bào)表的主表上能否填寫上1月才交的“預(yù)交”增值稅?1月預(yù)交的增值稅有2萬(wàn)8千。謝謝
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2017-01-06
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,這不是減稅項(xiàng)目嗎? 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96, 5應(yīng)該是0才對(duì)呀! 這個(gè)表不理解,麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師,麻煩您幫我看看我的申報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表可不可以只填總的(一),下面發(fā)票和普通發(fā)票不填,因?yàn)槭且患也婚_票,沒有固定資產(chǎn),只有收入的超市?
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2016-10-14
老師,您好,我這邊有一個(gè)問題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06
哪里可以找到增值稅申報(bào)主表和附表
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2020-04-30
是這樣的,申辦4月份增值稅的時(shí)候,已經(jīng)繳了一筆稅款,現(xiàn)在申辦5月份增值稅,報(bào)表填寫的增值稅納稅申報(bào)表的一般項(xiàng)目那里的本月數(shù)的期初未繳稅額還是有那筆款的呀,五月份公司沒有開具發(fā)票呀,公司是一般納稅人
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2017-06-15
視同銷售的增值稅應(yīng)該申報(bào)在增值稅報(bào)表的哪里?
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2021-02-22
如何零申報(bào)?剛成立的公司,要網(wǎng)上報(bào)稅。暫時(shí)沒有任務(wù)業(yè)務(wù)往來,如何零申報(bào)國(guó)稅增值稅?資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表都得填零嗎?
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2016-04-14
企業(yè)月末計(jì)算出本月要交的增值稅作會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增長(zhǎng)稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報(bào)增值稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額就為1000元對(duì)不對(duì)? 2、如果申報(bào)表中還有防偽稅控設(shè)備要抵減應(yīng)納稅額,是不是只有先在上月的帳務(wù)處理中作了這項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄,要抵減的數(shù)額才可以填寫在申報(bào)表中?
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2016-04-12