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老師增值稅退回來的,附加稅不好退只能在抵扣,這個附加稅的分錄應該怎么做,計提稅金及附加,后面怎么處理呢
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2022-06-23
我們每個月計提的附加稅,借:營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費還是貸其他應交款?
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2016-08-15
你好 我想問一下 跨境電商出口企業(yè)營業(yè)稅金及附加稅怎么計算呢(服裝出口)大學生創(chuàng)業(yè)
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2020-01-17
20年計提附加費借主營業(yè)務稅金及附加1000,貸其他應交款1000。21年1月的時候發(fā)現(xiàn)20年計提的時候多計提了200?,F(xiàn)在跨年了,1月我應該怎么調賬
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2021-04-02
我剛接手了一家的外帳,發(fā)現(xiàn)之前會計做的賬有個小問題,想請教下:附加稅是計提后繳納,計提的是200,但實際繳納的是300,然后月末結轉營業(yè)稅金及附加時結轉的是200,報表是平的。但我感覺計提應該是計提錯了,我就把計提的改成了300,月末結轉也是300,但這樣報表就不平了,應交稅費貸方比借方多100,請問下這個到底哪里出了問題?
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2016-12-09
第四季度的利潤表 本年累計 營業(yè)稅金及附加稅科目有數(shù)額是對的嗎?之前有交過車船稅,
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2022-01-03
把附加稅放在,借:營業(yè)稅金及附加 貸:銀行存款,(營業(yè)稅金及附加科目是在損益類下面)現(xiàn)在需要怎樣調整
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2017-06-02
老師,計算教育稅 城建稅附加的時候,要把增值稅消費稅的稅收滯納金加上再算嗎
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2019-05-12
請問企業(yè)做職工教育經費有哪些需要注意的地方嗎?
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2019-07-24
小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開專票預繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高,一直辦不了退稅,季度總收入超過了9萬,申報表應征增值稅不含稅銷售額和稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù),因為部分是種子類的收入報了免稅收入,本期應補(退)稅額-3000多,當時是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-未交增值稅,計提附加稅借:稅金及附加貸:應交稅費:城建稅第二筆是借:銀行存款/應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-增值稅(減免稅額)借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉入)借:稅金及附加貸:應交稅費-城建稅貸:應交稅費-教育費附加貸:應交稅費-地方教育附加借:應交稅費-城建稅借:應交稅費-教育費附加借:應交稅費-地方教育附加貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉入)到現(xiàn)在稅局帶電話說由于我公司沒做免稅備案,不能報免稅收入,更正后申報表本期應不(退)稅額就變成了-2000多,我要怎么做賬
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2018-09-15
老師你好,請問全年的勞動生產總值=全年這就+應付職工薪酬+營業(yè)利潤+增值+陳建+教育+教育附加+稅金及附加+本年政府補貼-本年公允價值變動損益-本年投資收益-本年應交企業(yè)所得稅-儲備糧油差價款本年應補數(shù)-預算彌補虧損及補貼本年應補數(shù)-本年度應收出口退稅款 嗎?
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2023-02-02
中國稅務】您填報的2021年度子女教育、贍養(yǎng)老人或大病醫(yī)療專項附加扣除涉及的家庭成員身份信息未通過公安部門驗證,請您登錄個稅APP處理中國稅務】您填報的2021年度子女教育、贍養(yǎng)老人或大病醫(yī)療專項附加扣除涉及的家庭成員身份信息未通過公安部門驗證,請您登錄個稅APP處理
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2022-03-06
小規(guī)模30萬以內免增值稅,相應的城建稅和教育費附加需要計提嗎?
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2019-10-30
專項附加扣除中的學歷繼續(xù)教育是工作中繼續(xù)學??既〉膶W歷嗎?
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2022-03-23
老師填報2020年專項附加扣除里面我們會計的繼續(xù)教育可以享受嗎?
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2019-12-12
返還的教育費附加應該如何做賬 需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2019-12-26
請問老師,非營利性組織繳納教育費附加如何入賬,分錄是怎樣的人?
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2018-10-22
老師,請問少計提營業(yè)稅金及附加,是用,借 以前年度損益調整 貸 銀行 結轉,借 利潤分配--未分配利潤 貸 以前年度損益調整 還是借: 以前年度損益調整 貸:應交稅費-教育費附加
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2016-05-21
是房地產公司,購地蓋房出售,土地使用稅究竟是進稅金及附加還是進開發(fā)成本,聽課和提問都發(fā)現(xiàn)有矛盾,有的說進稅金及附加,有的說進開發(fā)成本
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2018-09-10
小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開專票預繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高,一直辦不了退稅,季度總收入超過了9萬,申報表應征增值稅不含稅銷售額和稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù),因為部分是種子類的收入報了免稅收入,本期應補(退)稅額-3000多,當時是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-未交增值稅,計提附加稅借:稅金及附加貸:應交稅費:城建稅第二筆是借:銀行存款/應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費-增值稅(減免稅額)借:應交稅費-增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉入)借:稅金及附加貸:應交稅費-城建稅貸:應交稅費-教育費附加貸:應交稅費-地方教育附加借:應交稅費-城建稅借:應交稅費-教育費附加借:應交稅費-地方教育附加貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉入)到現(xiàn)在稅局帶電話說由于公司沒做免稅備案,不能報免稅收入,更正后申報表本期應不(退)稅額就變成了-2000多,要怎么做賬
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2018-09-14