小規(guī)模納稅人由于去年10月份代開專票預(yù)繳的稅額比去年第四季度季收入稅額還要高,一直辦不了退稅,季度總收入超過了9萬,申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額也填了數(shù),因?yàn)椴糠质欠N子類的收入報(bào)了免稅收入,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額-3000多,當(dāng)時(shí)是這樣做賬第一筆借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi):城建稅第二筆是借:銀行存款/應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉(zhuǎn)入)借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加借:應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸:營業(yè)外收入(減免稅額轉(zhuǎn)入)到現(xiàn)在稅局帶電話說由于公司沒做免稅備案,不能報(bào)免稅收入,更正后申報(bào)表本期應(yīng)不(退)稅額就變成了-2000多,要怎么做賬
燕
于2018-09-14 21:22 發(fā)布 ??965次瀏覽
- 送心意
丁老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-17 12:15
你之前借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)貸:營業(yè)外收入 ,現(xiàn)在你把更正后和更正前的稅差用反分錄沖就可以了,借營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅額)
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您好,代開的專票城建稅要繳納,附加稅根據(jù)月不超10萬,季度不超過30萬免征
2019-04-04 13:52:24

你好,增值稅免征了,附加稅就自然免征了,就不需要計(jì)提
而不是先計(jì)提,然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入核算
2019-04-16 08:57:15

增值稅免征,對(duì)應(yīng)的城建稅、附加稅也免征。
2018-12-31 12:06:14

你好,印花稅,城建稅減半那部分需要進(jìn)入營業(yè)外收入,全額減免的教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加不需要進(jìn)入營業(yè)外收入,
2021-10-15 16:47:24

你好,增值稅繳交,城建稅和教育附加稅也要交
2019-01-03 11:07:46
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