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每月發(fā)工資可以直接計(jì)提實(shí)發(fā)數(shù),計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-10-10
老師,比如內(nèi)帳所有費(fèi)用都入管理費(fèi)用,.我支付請人的人工費(fèi)是不是入管理費(fèi)用--人工費(fèi),或請吊機(jī)就是管理費(fèi)用---吊機(jī)費(fèi)啊
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2016-10-31
你好,節(jié)假日慰問職工購買的糧油等可以列入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
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2019-09-26
工程部的工資記入哪里,不是管理費(fèi)用
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2017-11-14
我想問一下,管理費(fèi)用期初沒有余額,但按照日期,第一筆業(yè)務(wù)是發(fā)生在借方的,記手工帳怎么寫啊
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2019-11-20
老師,住房公積金個(gè)人部分可以和公司部分一樣入到管理費(fèi)用嗎?還是必須入到應(yīng)付工資里面?
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2020-03-27
19年記成管理費(fèi)用了,應(yīng)該記在建工程,20年我怎么調(diào)賬,用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,
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2020-04-18
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來做的,17年4月才開的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20
ETC怎么入帳?借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款借;管理費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款這之后每月還要沖減嗎?
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2017-08-28
老師好,我們這個(gè)月支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-02
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來
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2020-06-08