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公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險(xiǎn)費(fèi)分計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用---開辦費(fèi),貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
這個(gè)月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)?,分錄:?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
以前會(huì)計(jì)把18年和19年買進(jìn)的專利都做成了管理費(fèi)。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時(shí)候利潤減少了?
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2020-05-22
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)(伙食費(fèi))貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費(fèi)用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費(fèi)用達(dá)到27000可以嗎
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2016-09-14
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計(jì)入什么賬戶?
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2015-10-05
服務(wù)行業(yè),拉業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員的工資做管理費(fèi)用還是入成本呢?
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2018-02-10
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
中級財(cái)管第幾章有【高低點(diǎn)法 B. 回歸直線法 C. 工業(yè)工程法 D. 賬戶分析法】 想聽一下回放
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2023-08-18
老師,我是建筑勞務(wù)公司,我新建賬套,那么在t3我要選擇的企業(yè)類型是商業(yè)還是工業(yè),行業(yè)性質(zhì)呢
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2016-09-30
19年記成管理費(fèi)用了,應(yīng)該記在建工程,20年我怎么調(diào)賬,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,
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2020-04-18
老師,我想問一下個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
我們是代建方,收取管理費(fèi),我們和施工總承包方和設(shè)計(jì)方簽訂合同,那我們是不是只能確認(rèn)管理費(fèi)這一塊的收入,施工和設(shè)計(jì)的收入我們不能確認(rèn)?
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2018-12-13
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27