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關(guān)于合伙人經(jīng)營所得這塊有沒有什么雷區(qū)?比如合伙人工資不能稅前扣除。
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2020-04-16
人工費(fèi)和材料費(fèi)錢給供貨商了沒給發(fā)票,所得稅前扣除了,會(huì)計(jì)會(huì)被判刑嗎
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2019-03-25
17年5月份成立企業(yè),到18年5月之前外賬沒有企業(yè)所得稅調(diào)整正常嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)有扣除限額,所以就記在管理費(fèi)用會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)其他費(fèi)用等里面
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2018-01-30
請(qǐng)教老師,公司有固資資產(chǎn)報(bào)廢了,和應(yīng)收賬款的壞賬,怎么在所得稅前扣除?
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2014-09-14
全年一次性獎(jiǎng)金,可以所得稅前全額扣除嗎,員工要交個(gè)稅嗎?起征點(diǎn)是多少?
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2020-05-14
貸款利息不能抵扣,那可以稅前扣除么?如果可以是只能扣除等同銀行利息那一部分么?
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2017-06-07
問下員工和公司之間打官司,公司輸了,賠償員工15萬。這個(gè)費(fèi)用進(jìn)入什么科?是否公司代扣社保?老師解答為根據(jù)稅法規(guī)定,不可稅前扣除,請(qǐng)問下是那條稅法規(guī)定
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2019-12-24
員工用工資抵扣欠公司款,那是稅前扣除還是稅后扣除?
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2017-11-21
甲公司 2x24 年年初的遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為 100 萬元(因2x23 年產(chǎn)生可稅前抵扣的經(jīng)營虧損400 萬元),適用的所得稅稅率為 25%,預(yù)計(jì)未來期間適用的企業(yè)所得稅稅率不會(huì)發(fā)生變化,未來期間能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減可抵扣暫時(shí)性差異。甲公司 2x24 年度實(shí)現(xiàn)的利潤總額為1000萬元。2x24 年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:(老師,題目比較長,字?jǐn)?shù)不夠打了)
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2024-07-31
個(gè)人所得稅中,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅率和全年綜合所得應(yīng)納稅額,在計(jì)算上有什么不同?如果每個(gè)月的預(yù)扣預(yù)繳=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù),全年綜合所得=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù),那一年的也只扣一次速算扣除數(shù),一個(gè)月的也是扣一次速算扣除數(shù),按月和按年計(jì)都不一樣的,這個(gè)怎么理解呢?很亂。
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2021-04-23
固定資產(chǎn)一次性扣除,多扣除的部分是,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸遞延所得稅負(fù)債 不用調(diào)以前年度損益調(diào)整。2020年申報(bào)匯算清繳,老師你不是說做到19年嗎?
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2020-04-14
我公司是一家科技型中小企業(yè),在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,是不是要完成當(dāng)年度的科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)符合后,才可以在所得稅前加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用呢》有完成自評(píng),還要等有關(guān)部門確認(rèn)入庫才可以在稅前扣除嗎?但是確認(rèn)要到6月份呢,匯算清繳5.31就結(jié)束了,那這個(gè)怎么辦?
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2022-05-12
老師,我想請(qǐng)問一下,比如今年1月份繳納的稅金及附加是歸屬于2021年12月的,并不歸屬于今年1月份,但是實(shí)際繳納又是在今年1月份,這種情況是否能用于本季度企業(yè)所得稅稅前抵扣
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2022-04-19
張某為國企員工,該企業(yè)績效工資制度2020年一月張某收入情況如下1.一月份應(yīng)稅工資8500元,餐補(bǔ)500元2.一月份取得過節(jié)費(fèi)4000元3.一月因到臨時(shí)工作場所工作,取得誤餐補(bǔ)助300元4.一月份取到2019年年終獎(jiǎng)金35000元,全年一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅。以上收入均為個(gè)人所得稅稅前收入,另外,張某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng),附加扣除和依法確定的其他扣除共50000元
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2020-06-27
張某為國企員工,該企業(yè)績效工資制度2020年一月張某收入情況如下1.一月份應(yīng)稅工資8500元,餐補(bǔ)500元2.一月份取得過節(jié)費(fèi)4000元3.一月因到臨時(shí)工作場所工作,取得誤餐補(bǔ)助300元4.一月份取到2019年年終獎(jiǎng)金35000元,全年一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅。以上收入均為個(gè)人所得稅稅前收入,另外,張某本年專項(xiàng)扣除專項(xiàng),附加扣除和依法確定的其他扣除共5000
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2023-06-10
我們公司是高企,17年加計(jì)扣除后多交了企業(yè)所得稅,我想問如果在季度不抵扣,可以在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出這個(gè)17年多交的企業(yè)所得稅嗎?
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2018-06-14
小規(guī)模服務(wù)企業(yè)籌建期,所有費(fèi)用列入開辦費(fèi)當(dāng)成本嗎?可以稅前扣除嗎?
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2019-10-08
我單位已經(jīng)登記為科技型中小企業(yè),在申報(bào)企業(yè)所得稅填報(bào)研發(fā)支出加計(jì)扣除,被提示不適用加計(jì)扣除的行業(yè),什么原因
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2022-10-13
您好!請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得,從法人個(gè)人卡號(hào)扣款,企業(yè)賬務(wù)如何處理?
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2019-07-09
請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè),交個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得,法人個(gè)人賬號(hào)扣款,賬務(wù)怎么處理?
1/1817
2019-07-09