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老師財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析的方法有z評(píng)分模型,credit metries模型還有kmv模型還有別的好計(jì)算一點(diǎn)的模型嗎?
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2019-12-04
增值稅是對(duì)增值額交稅,那是不是就理解成應(yīng)交增值稅=增值額乘以13%呢?
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2019-06-27
勞務(wù)公司,一般納稅人有哪些稅收。如果把別人代開發(fā)票我應(yīng)該收別人那些,收多少的稅。
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2020-06-11
買了工廠100塊錢的不含稅的貨,工廠說開票收十個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),結(jié)果開票只給開100塊錢的票
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2021-12-01
老師,一個(gè)公司不想經(jīng)營(yíng)了,再注冊(cè)一個(gè)新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
老師,制造業(yè)年底庫(kù)存有一部分貶值,需要在賬面上體現(xiàn)出來每個(gè)型號(hào)的貶值數(shù),怎么走賬?
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2019-12-23
組裝型的產(chǎn)品按什么類型做賬
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2019-06-04
2. 甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口一批高檔護(hù)膚類化妝品,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格85萬(wàn)元,已繳納關(guān)稅4.25萬(wàn)元。 (2)銷售自產(chǎn)成套化妝品,取得含增值稅價(jià)款678萬(wàn)元,另收取包裝物押金3.39萬(wàn)元。 (3)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為97萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi)5萬(wàn)元(不含增值稅),乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格?! ?已知:該公司適用的增值稅稅率為13%,高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:分別計(jì)算該公司業(yè)務(wù)(1)、業(yè)務(wù)(2)和業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
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2022-12-29
消費(fèi)稅取消了嗎
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2018-09-25
"A公司委托B公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的材料一批。發(fā)出材料成本為¥7000,支付加工費(fèi)¥2000,消費(fèi)稅稅率為10%,適用增值稅稅率為13%有關(guān)款項(xiàng)的收服已經(jīng)銀行辦妥。 1、若A公司收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品編制會(huì)計(jì)分錄。 2、若A公司收回后用于對(duì)外銷售編制會(huì)計(jì)分錄。"
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2023-03-22
2.大紅鷹集團(tuán)公司下屬的卷煙生產(chǎn)企業(yè),將10標(biāo)準(zhǔn)箱自產(chǎn)甲類卷煙無償贈(zèng)予消費(fèi)者,已知該批卷煙的成本為100000元,成本利潤(rùn)率為10%。該批卷煙適用消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱,假定無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 要求:計(jì)算該公司應(yīng)繳納的增值稅及消費(fèi)稅。
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2021-12-19
消費(fèi)稅在那里申報(bào) ,消費(fèi)稅在那里申報(bào),消費(fèi)稅在那里申報(bào),消費(fèi)稅在那里申報(bào),消費(fèi)稅在那里申報(bào),消費(fèi)稅在那里申報(bào)
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2017-01-26
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月外購(gòu)一批木材,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元、稅額8萬(wàn)元;將該批木材運(yùn)往小規(guī)模納稅人乙企業(yè)委托其加工木制一次性筷子,取得稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.03萬(wàn)元,支付含稅委托加工費(fèi)4.12萬(wàn)元。乙企業(yè)代墊輔料不含稅價(jià)值1萬(wàn)元。甲企業(yè)本月收回60%。假定乙企業(yè)無同類產(chǎn)品對(duì)外銷售,木制一次性筷子消費(fèi)稅稅率為5%。請(qǐng)問上述行為是否構(gòu)成消費(fèi)稅委托加工行為,如構(gòu)成乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額為多少?
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2021-12-30
委托加工物資應(yīng)稅消費(fèi)品,用于直接出售,消費(fèi)品計(jì)入成本中,后期銷售時(shí),還需要借記稅金及附加 貸記應(yīng)交消費(fèi)稅嗎?
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2023-11-30
收回委托加工物資后用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅計(jì)入成本的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-03
公司提供餐飲消費(fèi)服務(wù),按照消費(fèi)額的60%返券給客戶可直接抵做餐費(fèi),消費(fèi)券使 用有效期為3個(gè)月,本月完成銷售120萬(wàn)元(含稅),向客戶返券72萬(wàn)元 借:銀行存款 120 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 70.76 遞延收益 42.45 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 6.79 老師,這貸方的幾個(gè)數(shù)據(jù)是怎么算出來的?
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2022-09-10
某首飾商城為增值稅一般納稅人,2019 年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng) 鏈 2000 條,新項(xiàng)鏈每條零售價(jià) 0.25萬(wàn)元,舊項(xiàng) 鏈每條作價(jià) 0.22 萬(wàn)元,每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款 0.03萬(wàn)元; (2)將300條銀基項(xiàng)鏈無償贈(zèng)送給客戶,該 批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬(wàn)元,零售價(jià)70.2萬(wàn)元; 其他相關(guān)資料:金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅 率5%,成本利潤(rùn)率為6%,增值稅稅率為13%。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)“以舊換新”銷售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的增值稅 銷項(xiàng)稅額 (2)將銀基項(xiàng)鏈無償贈(zèng)送給客戶應(yīng)繳納的消 費(fèi)稅。
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2020-07-17
A公司為增值稅一般納稅人,本期銷售其生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,售價(jià)為20萬(wàn)元(不含應(yīng)向購(gòu)買者收取的增值稅額),產(chǎn)品成本為10萬(wàn)元。該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。2、A公司在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本30000元,應(yīng)納消費(fèi)稅3600元。3、經(jīng)計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加分別為7000元、3000元。4、經(jīng)計(jì)算本月應(yīng)交房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅分別為1600元、1200元和1800元。5、用銀行存款上繳上述3、4涉及的稅費(fèi)。
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2021-10-09
一.某小型制造公司為增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票,增值稅額13920元;從農(nóng)民手中直接收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款30000元;銷售機(jī)械一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款170000元;銷售農(nóng)產(chǎn)品取得含稅銷售額48444.40元,適用稅率為9%;購(gòu)進(jìn)和銷售貨物支付鐵路運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)金額7630元,適用稅率為9%。取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月通過認(rèn)證并在當(dāng)月抵扣。計(jì)算2019年8月該企業(yè)應(yīng)納增值稅。
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2020-12-07
老師,你好!我司的國(guó)外客戶免費(fèi)贈(zèng)送5臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)給我司用作產(chǎn)品測(cè)試(因?yàn)槲宜窘邮芰藝?guó)外客戶的新型號(hào)生產(chǎn),生產(chǎn)出來的產(chǎn)品要先在發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試是否合格),不知道原值,同時(shí)國(guó)外客戶也繳納了進(jìn)口增值稅關(guān)稅!請(qǐng)問這筆增值稅可以抵扣?分錄如何做?
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2021-11-24