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老師,不同類(lèi)型的報(bào)銷(xiāo)單,報(bào)銷(xiāo)人是同一個(gè)人,出納一筆轉(zhuǎn)賬的,怎么做賬呢,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款,這樣寫(xiě)一筆可以嗎
5/2018
2022-10-09
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來(lái)怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
你好老師,我們購(gòu)買(mǎi)東西,但是對(duì)方開(kāi)普票的時(shí)候,把金額開(kāi)多了幾十塊錢(qián),這樣需要重新開(kāi)嗎?或者是怎么入賬 可以借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款200 庫(kù)存現(xiàn)金80嗎
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2018-10-18
老師只有銀行付電費(fèi)的回單。沒(méi)有收到發(fā)票直接借記管理費(fèi)用,制造費(fèi)用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)和信使費(fèi)兩個(gè)回單,做憑證時(shí)能粘貼在一起做借:單位管理費(fèi)用嗎? 上個(gè)月銀行有信使費(fèi)和回單保管費(fèi)兩個(gè)我就做在一起了
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2019-08-05
內(nèi)外賬都必須要計(jì)提工資嗎?都是本月發(fā)上月的工資,但內(nèi)外賬都沒(méi)有計(jì)提,都是直接發(fā)放的時(shí)候,只做一筆借 管理費(fèi)用-工資,貸 銀行存款,這樣處理有問(wèn)題嗎?
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2017-05-19
借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:累計(jì)折舊,是這樣處理嗎?還是直接就如管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用——折舊,貸:銀行存款,這樣處理?
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2017-07-26
購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)時(shí)借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:無(wú)形資產(chǎn) 對(duì)不對(duì)
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師,職工的旅游費(fèi),做賬:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 可以這樣做賬嗎?
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2018-12-18
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,去年我們公司有一筆勞務(wù)維修費(fèi)用,當(dāng)時(shí)銀行付款的,我直接做了借,管理費(fèi)用維修費(fèi),貸,銀行存款,現(xiàn)在這個(gè)維修費(fèi)對(duì)方公司開(kāi)專(zhuān)票過(guò)來(lái)了,我現(xiàn)在要怎么處理去年做的這筆維修費(fèi),指教一下,謝謝
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2021-05-29
老師,我想問(wèn)下按月攤銷(xiāo)的第二個(gè)月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個(gè)月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個(gè)月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi),但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開(kāi)發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn),貸,銀行存款19.5萬(wàn),十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn),借,銀行存款 19.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
老師,公司買(mǎi)了一輛電動(dòng)車(chē)2800元,內(nèi)部員工用,記賬時(shí) 是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 再 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 這樣寫(xiě)好嗎? 還是直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,怎么樣記賬比較好呢?謝謝!
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2015-11-26
老師你好,如果我們沖減費(fèi)用,正常思路借銀行存款貸管理費(fèi)用,因?yàn)檐浖鲑~考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費(fèi)用紅字嗎,如果我們做錯(cuò)了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識(shí)
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2020-05-19
公司是出租車(chē)公司,出租車(chē)司機(jī)繳納給公司的管理費(fèi)用都沒(méi)有開(kāi)票,直接通過(guò)銀行辦的二維碼掃碼進(jìn)的公戶(hù)銀行存款,沒(méi)有開(kāi)票就是未開(kāi)票收入,這個(gè)未開(kāi)票收入能否先不報(bào)收入,因?yàn)楣べY都沒(méi)有發(fā)過(guò)。老板也不愿意交。我先不記收入可以嗎?本來(lái)就沒(méi)有開(kāi)票的收入。
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2021-10-18
老師支付的法律服務(wù)費(fèi),審計(jì)法不是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2019-04-29
我們是銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票數(shù)量和金額錯(cuò)誤被對(duì)方退回了,是不是可以直接在發(fā)票管理,發(fā)票作廢就行了嗎
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2023-03-22
老師,想問(wèn)下稅控盤(pán)抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費(fèi)用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
2/411
2023-02-08
當(dāng)年的金稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)能管幾年后的抵免嗎(企業(yè)近幾年無(wú)應(yīng)交增值稅)?
1/434
2020-03-25
廠部行政管理人員的工資為什么不計(jì)入管理費(fèi)用
1/855
2021-01-07