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銷項稅額+進項稅額轉出+出口退稅—進項稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額=應交增值稅 這個公式是通用公式嗎
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2017-05-17
請問一下老師,外地預交的稅費中的附加稅在哪個表里申報嗎?預交的增值稅金額已經(jīng)自動出現(xiàn)在表四的建筑服務預征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運營了 無員工了 退租了 也不交水電費了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項目地預交增值稅,本期實際沒有抵扣,申報時已填寫了預交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實際需要抵扣時還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
繳稅金額填錯導致稅金交錯,外經(jīng)證已核銷,然后去稅務所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
業(yè)務提成的會計分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認證未做賬的進項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復開的發(fā)票認證了應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出,是這樣嗎?
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2018-01-11
當月已繳納的稅金 但未認證稅票 我做的賬務處理是應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅 我報稅的時候還用填寫進項稅額嗎
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2017-09-07
下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是 A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 ) B,已認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額 ) C,當月應交未交的增值稅,月末轉入應交稅費-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 )
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2022-01-11
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務怎么處理呢?
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2021-01-14
老師,我今天收到一個10萬元的費用,是2021年12月30日開的專票,可是我12月份的帳已結了,該交的稅也交了,這張票要如何處理
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2022-01-18
老師,您好!我司是由B公司100%投資控股的,我司從B公司買貨物,是關聯(lián)交易嗎?要不要在稅務局申報關聯(lián)交易報表?(已上傳圖片)
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2023-05-25
老師,19年的初級里交易性金融資產(chǎn)取得分錄是怎么樣的。有取得時所發(fā)生的相關交易費用,有已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利
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2019-04-26
老師 企業(yè)所得稅不是每個季度已經(jīng)交過啦,為什么年底還要用利潤表的利潤總額的本年累計數(shù)再交一次。這不是重復納稅啦
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2016-12-18
公司11月份買的車,一月份交的購置稅,在11月份,已經(jīng)把買車的錢放到固定資產(chǎn)里了,購置稅1月份交的,怎么放入固定資產(chǎn)里呢
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2018-01-05
我是個體戶,請問我上月在稅務局代開的專票增值稅300已經(jīng)交了,這個月交城建稅的話300是填入一般增值稅還是免抵稅額???
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2018-06-07
老師,您好,水利建設基金在2023年的時候沒有計提,現(xiàn)在已經(jīng)支付,補計提可以直接 借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅金-應交水利基金嗎?
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2024-06-19
老師您好!我一月份所得稅銀行存款已經(jīng)支付了,現(xiàn)在在做借應交稅費—應交所得稅,貸銀行存款。這樣銀行存款不是重復支付了嗎
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2021-06-29
請問小規(guī)模建筑公司開具工程款是55萬,成本票95%,已經(jīng)全額預交增、附加、企業(yè)所得稅,等季度申報時再交企業(yè)所得稅應繳納多少
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2020-05-30