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防偽稅控的年服務(wù)費(fèi)是可以全額抵扣增值稅的,拿到發(fā)票之后。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:銀行存款。是這樣子嗎?然后怎么全額抵扣呢?應(yīng)該有筆什么分錄來抵扣? 我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表出來了,應(yīng)交稅費(fèi)這邊顯示280元這個(gè)稅費(fèi)
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2019-01-08
一般納稅人 賣煤的 現(xiàn)在含稅(帶票) 運(yùn)費(fèi)發(fā)票 3444.47噸 單價(jià)23元/噸 煤 500噸 單價(jià)360元/噸 運(yùn)費(fèi)發(fā)票500噸 單價(jià)15元/噸 現(xiàn)在要來增值稅發(fā)票 煤 3444.47噸 單價(jià)873.05元/噸 還需交多少稅? 開出這這發(fā)票需要交的城建?教育基金?地方稅?防洪基金?各多少?
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2022-03-15
老師,您好 非投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)化為投資性房地產(chǎn)(公允價(jià)值模式))時(shí),公允價(jià)值上升計(jì)入其他綜合收益是為了防止企業(yè)操縱利潤,那么投資性房地產(chǎn)(公允價(jià)值模式)轉(zhuǎn)為非投資性房地產(chǎn)時(shí)的差額為什么直接計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益呢?
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2019-08-09
請(qǐng)問老師:稅務(wù)編碼工程服務(wù)項(xiàng)包含機(jī)械設(shè)備嗎?我們是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,新簽了個(gè)合同里面含有土方外運(yùn),垃圾清理、防塵覆蓋(含材料),垃圾清運(yùn)時(shí)需要用車,專管員說我們這屬于機(jī)械設(shè)備,如果開發(fā)票應(yīng)該怎么寫稅務(wù)名稱
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2019-09-23
就是我們家想租2臺(tái)aed 醫(yī)療急救用的,防止員工年紀(jì)大發(fā)生心臟急救情況,租賃時(shí)間5年,這種情況我們是走費(fèi)用還是租賃資產(chǎn)呢?費(fèi)用走什么費(fèi)用呢?aed 的安裝費(fèi),和使用方法培訓(xùn)費(fèi)入什么科目呢?不知道該怎么入賬,麻煩老師啦
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2022-12-01
老師,我們是安防設(shè)備銷售,安裝行業(yè),用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,我們公司有些安裝是請(qǐng)別人做的,我收到的服務(wù)票,是可以直接進(jìn)成本的吧。收到安裝票時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/現(xiàn)金/應(yīng)付。我直接這樣子做了。有問題嗎
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2022-11-19
老師你好我想問下,這個(gè)公司一開始倉庫那些零件都沒有弄物料編碼,導(dǎo)致一個(gè)物品每次入庫都有兩三個(gè)名字,因?yàn)槊總€(gè)人叫法不一樣導(dǎo)致輸入重復(fù),現(xiàn)在就是說這個(gè)物料編碼應(yīng)該怎么設(shè)置呢?能防止他們輸入重復(fù)
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2020-03-18
老師問下,剛才聽課企業(yè)所得稅匯算清微表格A107050稅額抵免優(yōu)惠明佃表專用設(shè)備,包括環(huán)境保護(hù),節(jié)能節(jié)水,安全生產(chǎn),我們目前是一家籌建中的醫(yī)院,請(qǐng)問我們購置的污水處理設(shè)備還有消防沒備是不是也在此優(yōu)惠明細(xì)表里面?
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2019-06-22
我們是防盜門安裝工程的,清包的,辦理了簡易征收的,我們老板自己找工人回來開工的,我想問下自己申報(bào)工人工資可以嗎?因?yàn)槟切┕と艘膊粫?huì)去稅務(wù)開勞務(wù)票,我都申報(bào)工人工資的個(gè)稅了,沒有勞務(wù)發(fā)票怎么辦?這都快年底了
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2017-11-27
我們公司的經(jīng)營范圍是:“室內(nèi)外裝飾裝修工程,園林綠化工程,防水工程,鋼結(jié)構(gòu)工程,廣告安裝工程,門窗工程的設(shè)計(jì)、施工,廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布,建筑材料、裝飾材料的批發(fā)零售”,所屬行業(yè)是建筑業(yè) ,請(qǐng)問可以開工程勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?
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2020-05-21
老師,公司注冊(cè)第一個(gè)月有業(yè)務(wù),向上游下游客戶付了貨款,我可不可以掛 借:應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 等第二個(gè)月或第三個(gè)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)票開出,再下應(yīng)收應(yīng)付賬款。 就是不用預(yù)收預(yù)付賬款,以防往來科目掛的多了比較亂。
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2021-02-25
湖北省小規(guī)模納稅人在2020年2-3月疫情期間由于銷售疫情防控物資和醫(yī)療設(shè)備開發(fā)票超過500萬被稅務(wù)機(jī)關(guān)通知升為一般納稅人,直至2021年10月份,累計(jì)12個(gè)月的銷售額都沒有超過500萬,請(qǐng)問是否可以申請(qǐng)變更為小規(guī)模納稅人。
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2021-10-30
老師,我們公司是一般納稅人,制作防火窗!車間有單子的情況下,包給一個(gè)包工頭!平時(shí)如果沒有單子就只有幾個(gè)管理人員和后勤財(cái)務(wù)!<br>現(xiàn)在包工頭制作好了一批貨,款為30萬<br>未付!<br>請(qǐng)問怎么寫分錄?
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2018-12-01
老師我們是建筑企業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)安防工程項(xiàng)目,負(fù)責(zé)設(shè)備采購和安裝調(diào)試,工程完工后,我給甲方開票,明細(xì)清單設(shè)備是13%,安裝調(diào)試費(fèi)可以同時(shí)選13%開在同一張發(fā)票上嗎?安裝調(diào)試費(fèi)是不是應(yīng)該9%開在另一張票上?
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2019-07-15
公司司機(jī)在跑高速的過程中,自己墊付的現(xiàn)金,回來公司報(bào)銷,出納要怎么做賬,要不要叫司機(jī)填寫報(bào)銷單,因?yàn)樾」竞枚鄸|西都不健全,錢又是 從手上拿出去的,如果到時(shí)候司機(jī)不認(rèn)賬,現(xiàn)在要怎么做,才能預(yù)防為主
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2017-07-22
我公司做的產(chǎn)品賣給甲方,簽訂的也是銷售合同,但是由于甲方防范我方用假材料,所以做這個(gè)產(chǎn)品的一小部分主要材料是甲方提供的,其他的材料都是我方購買,合同沒約定甲方要提供材料,收到甲方運(yùn)過來材料怎么做賬
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2022-03-07
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月購銷業(yè)務(wù)情況如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為28.31萬元、3.68萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額3萬元。 (2)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票_上注明價(jià)款為42萬元;運(yùn)費(fèi)4萬元,取得增值稅專用發(fā) (3)銷售A產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù)但貨款未到.向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 (4)銷售B產(chǎn)品- -批,采取分期收款方式結(jié)算,合同約定.貨款自2019年7月底開始分五次結(jié)算,每期結(jié)算金額為含稅價(jià)格5.85萬元,應(yīng)購貨方要求,企業(yè)于7月30日全額開具增值稅專用發(fā)票; (5) _上期留抵稅額2.5萬元。(本月取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。) 要求: (1)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅銷項(xiàng)稅額; (8分)(2)計(jì)算電視機(jī)廠該月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額; (8分) (3)計(jì)算電視機(jī)廠該月應(yīng)納增值稅稅額。 (14分)
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2020-06-29
某酒廠為增值稅一般納稅人,2021年10月購進(jìn)酒精,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款50萬元、增值稅6.5萬元,用銀行存款支付。生產(chǎn)領(lǐng)用其中的70%用于生產(chǎn)白酒本月銷售白酒20噸取得不含稅銷售額40萬元,銷項(xiàng)稅額5.2萬元,款項(xiàng)已存入銀行。試編制購貨、領(lǐng)用、銷售及相關(guān)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄。
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2024-01-04
1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運(yùn)輸,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi) 30 萬元;接受某公司捐贈(zèng)的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元:購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 50 萬元、增值稅 6.5 萬元。計(jì)算該企業(yè) 8 月份應(yīng)納增值稅。
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2023-06-19
南方某城市一家藥酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年7月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①外購原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫。從供貨方取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為30萬元。另支付運(yùn)費(fèi)10萬元,運(yùn)輸單位已開具運(yùn)輸發(fā)票;②銷售藥酒一批,取得產(chǎn)品銷售收入2450萬元(含增值稅),向購貨方收取手續(xù)11.3萬元(含增值稅)。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額余額為6.3萬元;取得的專用發(fā)票已經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證并申報(bào)抵扣,取得的運(yùn)輸發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)比對(duì);已知消費(fèi)稅稅率為10%。要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題。 (1)計(jì)算該公司7月的增值稅銷項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該公司7月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算該公司7月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-12-06