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業(yè)務(wù):上個月工資發(fā)放時,要沖平計提的,但是做反了,寫借:管理費(fèi)用-工資 4700,貸:應(yīng)付工資 4700.正確的我應(yīng)該是在前面加\"-\"這個符號,我這個發(fā)現(xiàn)錯了,如何更正
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2018-08-07
在還沒有投入生產(chǎn)時,付臨時工人工資,應(yīng)該計入管理費(fèi)用什么明細(xì)科目?
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2017-01-05
為什么公司會給職工買保險費(fèi),然后放入管理費(fèi)用的保險費(fèi)里面
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2019-09-18
公司成立后收入一直比較少,管理費(fèi)用一直都有,現(xiàn)在賬上基本沒有錢,但是要發(fā)工資繳納社保,老板直接把錢打到公司可以嗎,如何做賬掛往來嗎
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2018-12-06
老師,住房公積金個人部分可以和公司部分一樣入到管理費(fèi)用嗎?還是必須入到應(yīng)付工資里面?
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2020-03-27
個體工商戶的會計科目中現(xiàn)在是“業(yè)主投資”還是“實收資本”?個體工商戶從核定征收改為查賬征收要求建賬,查詢個體工商戶會計制度是業(yè)主投資,2021年稅法教材為實收資本。
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2022-03-21
學(xué)員:我家是銷售豬肉的,下面的經(jīng)銷商需要分?jǐn)偵虉龅碾娰M(fèi) 還要給商場管理費(fèi) 這個費(fèi)用的分錄 請指教 老師:在會計處理上,當(dāng)經(jīng)銷商需要承擔(dān)商場的電費(fèi)和管理費(fèi)時,可以按照以下步驟進(jìn)行會計分錄: ### 1. 記錄電費(fèi)支出 假設(shè)本月的電費(fèi)為X元。 - **借方**:營業(yè)費(fèi)用 - 電費(fèi)賬戶 X元 - **貸方**:銀行存款或應(yīng)付賬款賬戶 X元 ### 2. 記錄管理費(fèi)支出 假設(shè)本月的管理費(fèi)為Y元。 - **借方**:營業(yè)費(fèi)用 - 管理費(fèi)賬戶 Y元 - **貸方**:銀行存款或應(yīng)付賬款賬戶 Y元 ### 3. 分?jǐn)傎M(fèi)用至銷售 - 假設(shè)經(jīng)銷商通過銷售豬肉獲得的收入為Z元,其中部分收入需要用來分?jǐn)偵鲜鲑M(fèi)用。 #### 分?jǐn)傠娰M(fèi)至銷售額 - **計算電費(fèi)分?jǐn)偙壤?*:電費(fèi)分?jǐn)偙壤?= X / Z - **分?jǐn)傠娰M(fèi)**:分?jǐn)傠娰M(fèi) = 銷售額 * 電費(fèi)分?jǐn)偙壤?- **借方**:存貨成本或商品成本賬戶(如果將費(fèi)用視為增加成本) 分?jǐn)傠娰M(fèi)金額 - **貸方**:營業(yè)費(fèi)用 - 電費(fèi)賬戶 分?jǐn)傠娰M(fèi)金額 #### 分?jǐn)偣芾碣M(fèi)至銷售額 - **計算管理費(fèi)分?jǐn)偙壤?*:管理費(fèi)分?jǐn)偙壤?= Y / Z - **分?jǐn)偣芾碣M(fèi)
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2024-08-08
老師您好:我是建筑施工單位,工程上買了一批辦公桌椅,價格在80,200-600多。有同行作管理費(fèi)用-辦公費(fèi),有的做工程施工-合同成本-間接費(fèi)用-低值易耗品。請教:到底要入哪個科目呀?
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2016-07-27
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄啊?
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進(jìn)行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 進(jìn)項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進(jìn)項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做啊?
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:累計折舊
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2017-07-09
老師您好,3月繳納4-6月房租,3月繳納時:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 4-6月每個月:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 ,這樣對嗎,科目沒有待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用
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2016-09-28
在年初1月時有一筆電信扣話費(fèi)的當(dāng)時做,借:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當(dāng)時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
原來我去某單位檔案室查資料它要收查詢費(fèi)用,我是這樣出的會計分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,現(xiàn)在它要退回,我應(yīng)該怎樣出?
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2019-11-28