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老師你好,小規(guī)模納稅人季報(bào),代開(kāi)了17000的專票,自己開(kāi)了74000的普票,申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)填在那一項(xiàng)
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2020-04-14
小規(guī)模代開(kāi)專票增值稅是領(lǐng)了發(fā)票就扣稅的,我這邊申報(bào)是按季度來(lái)的,這個(gè)小稅種要做分錄
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2019-12-25
老師你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模在開(kāi)普票的稅率是1%那么代開(kāi)專票的話還是按照1%繳納增值稅嘛
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2020-05-18
在國(guó)稅代開(kāi)增值稅專用發(fā)票房屋租金,交5%的増值稅。同時(shí)扣了城建稅。是否地稅申報(bào)時(shí)就不用再申報(bào)?另外好象是教育費(fèi)附加利潤(rùn)不到30萬(wàn)就免征,那這個(gè)稅是否也是國(guó)稅一并代扣?國(guó)稅沒(méi)扣教育附加是因?yàn)楸緛?lái)就不扣還是不到30萬(wàn)免征了?
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2017-04-11
老師,您好!我們公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)范圍是:造林、苗木的撫育和管理,稅局發(fā)的是增值稅普通電子發(fā)票,一直以來(lái)我們?cè)炝诌@一塊開(kāi)的都是增值稅普通電子發(fā)票9%的稅額,其他苗木部分開(kāi)的是免稅?,F(xiàn)在有家公司要求我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我可以去稅局申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-05-06
現(xiàn)在所有小規(guī)模企業(yè)去稅局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票用不用當(dāng)場(chǎng)交企業(yè)所得稅?如果交的話這個(gè)怎么計(jì)算呢?
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2016-06-19
老師,個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,需要輸入貨物名稱,數(shù)量,單價(jià),這個(gè)單價(jià)是不含稅的吧?
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2020-03-17
核定征收的個(gè)體戶怎么代開(kāi)增值稅專用發(fā)票?業(yè)務(wù)類型是咨詢服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)怎么算?
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2017-09-13
代賬公司 收到客戶提供的增值稅普票開(kāi)票數(shù)據(jù), 開(kāi)票總金額是個(gè)負(fù)數(shù),稅額也是個(gè)負(fù)數(shù)?這樣怎么報(bào)稅啊?
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2019-04-01
老師,機(jī)票款,開(kāi)的電子普票,名稱是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款,后面有6個(gè)點(diǎn)稅額與稅率,這種能抵扣增值稅嗎?
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2023-07-11
請(qǐng)問(wèn) ,如果我公司國(guó)外采購(gòu)的產(chǎn)品 ,由代理商代理報(bào)關(guān) ,7月支付給代理商貨款40700元(由代理商轉(zhuǎn)付)及電匯手續(xù)費(fèi)200 元,8月收到貨物,發(fā)票上貨物價(jià)值是4500歐元,進(jìn)口關(guān)稅發(fā)票1100元,進(jìn)口增值稅6900元(增值稅完稅價(jià)40000),這個(gè)業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬?需要哪些單據(jù)支撐?謝謝(數(shù)據(jù)編的,我想看看分錄科目)
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2016-08-17
你好,老師,我開(kāi)電子發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱沒(méi)有餐飲服務(wù),雙擊進(jìn)去也沒(méi)有
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2021-12-22
我公司有一張供電局開(kāi)的總電費(fèi)單,水廠開(kāi)的總水費(fèi)單,但是有一個(gè)公司代繳水電費(fèi)需要我們開(kāi)發(fā)票,我公司在國(guó)稅局代開(kāi)增值稅水電費(fèi)發(fā)票,代繳增值稅,收水電費(fèi)繳水電費(fèi),收稅繳稅,我公司如何記帳?另外要繳附加稅?我公司是營(yíng)改稅,小規(guī)模納稅人
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2019-10-05
請(qǐng)問(wèn),我們是小規(guī)模3%的稅,然后我們想要稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。稅務(wù)局說(shuō)需要繳納3%的增值稅,然后還需要交附加稅,印花稅。所得稅還用繳納嗎?如果我們要開(kāi)價(jià)稅合計(jì)38000,需要繳納的就這幾種稅嗎各是多少呢,謝謝老師
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2019-06-18
增值稅專票和增值稅普票有什么區(qū)別
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2017-02-23
老師:請(qǐng)問(wèn)我是小規(guī)模季報(bào)企業(yè),7月份申請(qǐng)發(fā)票作廢一筆稅金275.77,8月份申請(qǐng)發(fā)票9月份作廢稅金5959.84.代開(kāi)時(shí)候稅金已繳納。我沒(méi)有計(jì)提附加稅。現(xiàn)在我增值稅申報(bào)表中 也不應(yīng)該包含著兩筆稅金吧?代開(kāi)那邊說(shuō)季報(bào)申報(bào)完成后去大廳申請(qǐng)退稅。我現(xiàn)在季報(bào)怎么處理?謝謝!
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2016-10-12
在稅務(wù)局代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅企業(yè),在未達(dá)9萬(wàn)元的銷售收入,需要交附加稅嗎
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2018-07-18
裝修公司,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月給客戶開(kāi)了150200的增值稅普票,以前沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,人工費(fèi)要去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,需要準(zhǔn)備哪些資料
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2018-11-28
我這邊是個(gè)體 季度申報(bào)表 提示本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中 不太清楚如何填寫(xiě)
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2019-10-15
10月16日,委托丙公司銷售M產(chǎn)品400件,每件成本為70元,合同約定丙公司 按每件110元的價(jià)格對(duì)外銷售。甲公司按照售價(jià)的10%支付手續(xù)費(fèi)。10月31日,收到丙公 司開(kāi)具的代銷清單和已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票。丙公司實(shí)際對(duì)外銷售M產(chǎn)品200 件,應(yīng)收代銷手續(xù)費(fèi)2200元,增值稅稅額132元,全部款項(xiàng)尚未結(jié)算。這個(gè)的分錄該怎么寫(xiě)啊?
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2020-03-22