国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里的需要填寫的利潤表,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用下面對應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),廣告費(fèi)等明細(xì)需要填寫嗎?
4/1492
2016-10-12
老師,我用公戶賬號,發(fā)工人工資,管理層工資,是不是年底企業(yè)所得稅可以抵減?季度的企業(yè)所得稅可以抵減這個工資嗎
1/1945
2021-05-13
勞務(wù)報(bào)酬所得以收入減除20%的費(fèi)用后的余額為收入額<br>居民個人取得勞務(wù)報(bào)酬所得,將和工資,薪金所得,稿酬所得和特許權(quán)使用費(fèi)所得合并為綜合所得,以每一納稅年度的收入額減除費(fèi)用6萬以及專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額為應(yīng)納稅所得額。<br>現(xiàn)在A在甲公司1月份工資2000在丙公司勞務(wù)2000,那么A分別交稅交多少?<br>如果在甲公司工資6000,在丙公司勞務(wù)5000,在乙公司勞務(wù)8000,那么A分別在甲乙丙交稅多少?不考慮專項(xiàng)附加扣除
1/1735
2019-03-14
建安行業(yè),總包方預(yù)繳企業(yè)所得稅時,收入是否扣除分包方的金額。比如發(fā)包方100萬,總包方收3萬管理費(fèi),分包方占97萬。總包方預(yù)繳增值稅時可差額納稅,基數(shù)為3萬,企業(yè)所得稅預(yù)繳時以100萬為基數(shù)還是3萬為基數(shù)呢?
4/2276
2019-03-02
建安行業(yè),總包方預(yù)繳企業(yè)所得稅時,收入是否扣除分包方的金額。比如發(fā)包方100萬,總包方收3萬管理費(fèi),分包方占97萬??偘筋A(yù)繳增值稅時可差額納稅,基數(shù)為3萬,企業(yè)所得稅預(yù)繳時以100萬為基數(shù)還是3萬為基數(shù)呢?
1/1667
2019-03-01
合伙企業(yè)所得稅采用“先分后稅”的原則,合伙人為自然人的,繳納個人所得稅;合伙人為法人或其余組織的,繳納企業(yè)所得稅。 老師你好,請問這里分別是誰交個稅和企業(yè)所得稅呢?企業(yè)所得稅是合伙企業(yè)的企業(yè)所得稅、還是法人或其余組織的企業(yè)所得稅呢?
1/1053
2021-12-22
我們是教育行,民辦非營利組織,要交水利基金嗎
1/2146
2019-04-30
民非的銀行手續(xù)費(fèi),年費(fèi)等是不是計(jì)入籌資費(fèi)用
1/1675
2017-09-13
經(jīng)濟(jì)小區(qū)年底返稅計(jì)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在所得稅匯算清繳要調(diào)增嗎
1/1104
2020-04-21
個稅申報(bào)一般是指個人所得稅申報(bào)。如果您是個人的話,需要按照稅法規(guī)定,申報(bào)您個人的所得項(xiàng)目。法人一般指的是公司或企業(yè),其收入需要申報(bào)企業(yè)所得稅。 如果您是企業(yè)法人同時也是個人納稅人,您需要分別處理兩種稅務(wù)申報(bào): 1. 企業(yè)所得稅申報(bào):企業(yè)按照其利潤申報(bào),并繳納企業(yè)所得稅。 2. 個人所得稅申報(bào):個人所得(比如工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬等)需要按照個人所得稅法規(guī)定申報(bào)。 如果您需要進(jìn)一步的具體指導(dǎo),請具體說明您的情況,例如您是個人還是企業(yè)法人,以及您要申報(bào)的稅種是個人所得稅還是企業(yè)所得稅,這樣可以提供更準(zhǔn)確的指導(dǎo)。公司個人所得稅申報(bào),正常報(bào)法人就可以嗎?
3/310
2024-05-11
對于非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),如果賬面有利潤,還用繳納個人所得稅嗎?
1/1217
2017-07-11
利用業(yè)余時間做兼職一次性取得兼職收入兩萬元當(dāng)即通過非營利性的社會團(tuán)體向紅,十字會捐贈2000元計(jì)算兼職收入應(yīng)預(yù)繳的個人所得稅
1/1301
2020-06-16
哪四部稅法立法 我知道的有個人所得稅、企業(yè)所得稅、車船稅,還有什么?
1/1451
2015-11-03
民間非營利組織收到銀行存款利息入什么科目
4/134
2025-01-14
民間非盈利組織的銀行手續(xù)費(fèi)是進(jìn)籌資費(fèi)用吧
2/1767
2016-09-27
取得員工出差取得的機(jī)票行程單,由于當(dāng)期沒有銷項(xiàng)所以沒有抵扣,月底管理費(fèi)用-差旅費(fèi)都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中,那當(dāng)我下個月抵扣時還可以直接借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2/750
2020-06-09
建筑業(yè)里面,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的銷項(xiàng)稅里,銷售額產(chǎn)生的企業(yè)所得稅也可以像附加稅那樣減免嗎?另外還有資源稅和印花稅
1/881
2018-03-01
請問合伙企業(yè)分配給企業(yè)法人和其他組織股息時,是全額發(fā)放嗎?企業(yè)法人和其他組織收到股息后自行申報(bào)企業(yè)所得稅?
1/254
2019-07-17
您好,我是法人單位,請問一下合伙企業(yè)一年后溢價轉(zhuǎn)讓,利得部分是不是只要交企業(yè)所得稅
1/561
2019-10-20
老師,您好,小微企業(yè)開票50萬沒有成本票,交企業(yè)所得稅是不是直接開票的50萬*2.5合計(jì)交12500的企業(yè)所得稅,完稅后這50萬能直接轉(zhuǎn)到法人卡上嗎?
1/903
2022-06-08