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為什么魚(yú)按9%交增值稅?
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2020-04-22
土地增值稅怎樣預(yù)交呀?
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2019-05-14
這種情況要交增值稅嗎?
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2018-01-09
第四項(xiàng)交增值稅嗎,老師
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2021-10-23
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),其中銷(xiāo)項(xiàng)稅額為6萬(wàn), 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)為8萬(wàn),其中2萬(wàn)本月認(rèn)證,6萬(wàn)以前月份分別認(rèn)證,本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣分錄 本月取得進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證分錄 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 月末轉(zhuǎn)稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額6萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅2萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2萬(wàn) 加計(jì)抵扣為8千分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一末交增值稅8千 貸:營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助8千 本月做以上所有分錄是否正確
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2019-12-26
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-05-09
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫(kù)存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸庫(kù)存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫(xiě)上,后面實(shí)際要抵扣的就寫(xiě)零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
我們一般納稅人,這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開(kāi)的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營(yíng)業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
小規(guī)模納稅人預(yù)交了增值稅22000,我開(kāi)始借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們一個(gè)季度才開(kāi)22000,不會(huì)超過(guò)一個(gè)季度9萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的,但因?yàn)楸kU(xiǎn)和利息都是6%,購(gòu)置稅都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),交增值稅時(shí)卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了,如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅,如利息是6%,本金是16%
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2018-05-09
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來(lái)發(fā)票來(lái)只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
為什么不直接銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額等于未交增值稅,還需要增加一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目?
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2024-12-23
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,計(jì)提 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 這個(gè)是不是導(dǎo)致未交增值稅借方一直增加?有個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目有很大的余額,但是稅都交了,找不到原因,不知道分錄哪里記錯(cuò)了。
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2019-07-12
老師,我們公司有張失控發(fā)票含稅金額11.3萬(wàn),我們現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.3萬(wàn),賬務(wù)處理: 借:庫(kù)存商品1.3萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.3萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1.3萬(wàn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.3萬(wàn) 貸;銀行存款1.3萬(wàn)對(duì)嗎
1/165
2022-03-30
交納增值稅分錄怎么做
1/157
2021-04-19
出增值稅還交哪些稅費(fèi)?
1/240
2020-02-25
民營(yíng)醫(yī)院增值稅如何交?
1/1785
2019-01-09