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我預(yù)預(yù)存3000.賬戶里有3500的余額可以消費(fèi),每次的消費(fèi)從3500里面扣扣完為止,那我這多送的500怎么記賬
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2017-02-16
老師您好!控股子公司計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備 ,在合并報(bào)表時(shí)如何抵消[圖片] 老師合并報(bào)表是不是需要抵消掉
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2022-04-06
下列關(guān)于已納消費(fèi)稅扣除說(shuō)法正確的是( )。 以外購(gòu)高度白酒連續(xù)生產(chǎn)低度白酒,可以按照當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)白酒已納消費(fèi)稅 B. 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅葡萄酒的,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅額中扣除所耗用的應(yīng)稅葡萄酒已納消費(fèi)稅稅款,本期消費(fèi)稅應(yīng)納稅額不足抵扣的,余額留待下期抵扣 C. 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅葡萄酒的,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費(fèi)稅額中扣除所耗用的應(yīng)稅葡萄酒已納消費(fèi)稅稅款,本期消費(fèi)稅應(yīng)納稅款不足抵扣的,不得結(jié)轉(zhuǎn)抵扣 D. 以外購(gòu)高度白酒連續(xù)生產(chǎn)低度白酒,可以按照當(dāng)期購(gòu)進(jìn)數(shù)量計(jì)算準(zhǔn)予扣除外購(gòu)白酒已納消費(fèi)稅 l老師請(qǐng)問(wèn)為啥選D,不是應(yīng)該按照當(dāng)期領(lǐng)用數(shù)量來(lái)算可以抵扣的消費(fèi)稅嗎
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2022-10-28
甲公司將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾)用于在建工程。該批消費(fèi)品成本為300萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為500萬(wàn)元。該批消費(fèi)品適用的增值稅稅率為17%,消費(fèi)稅稅率為10%。據(jù)此計(jì)算,應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額為( )萬(wàn)元。 營(yíng)改增后,在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品不再視同銷售,以產(chǎn)品成本計(jì)入在建工程成本,應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額=300+500*10%=350(萬(wàn)元) 500*10%是什么?消費(fèi)稅?消費(fèi)稅為什么計(jì)入成本?
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2018-04-12
老師這題怎么解答呢 ? 甲公司委托乙公司加工1000件產(chǎn)品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),1月20日發(fā)出材料,計(jì)劃成本60000元,材料成本差異率為-3%。2月20日,支付加工費(fèi)12000元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅6600元,該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi),則加工完成的委托加工物資的實(shí)際成本為(  )元。 A.70200 B.73800 C.76800 D.78600
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2020-09-25
某企業(yè)委托外單位加工應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料一批,轉(zhuǎn)賬支票支付來(lái)往運(yùn)雜費(fèi)900元和加工費(fèi)4000元及增值稅520元;支付消費(fèi)稅4000元,已知消費(fèi)稅稅率10%,則發(fā)出的原材料實(shí)際成本為()元
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2023-01-25
委托方收回后要分高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售來(lái)區(qū)分作賬,是嗎?若高于,則交納的稅金記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅借方,出售時(shí)再記入借方稅金及附加,貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅。若不高于直接出售,則借記委托加工成本,對(duì)嗎?
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2020-06-01
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,網(wǎng)上商城返給消費(fèi)者的福利,用銀行存款轉(zhuǎn)到消費(fèi)者的支付寶上,這樣的費(fèi)用如何做賬?
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2019-11-28
開辦的寬帶費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,但是要做一個(gè)消費(fèi)明細(xì)單附在記賬憑證下面,怎么做這個(gè)消費(fèi)明細(xì)呢 有模板嗎?
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2019-03-19
申報(bào)非稅收入時(shí)提示請(qǐng)先申報(bào)增值稅和消費(fèi)稅 增值稅已申報(bào) 不是消費(fèi)稅納稅人 怎么解決這個(gè)問(wèn)題呢
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2022-04-20
小規(guī)模的消費(fèi)稅怎么算,舉例說(shuō)明,比如銷售收入21萬(wàn),銷項(xiàng)稅6300元,消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)是216300元,還是21萬(wàn)
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2018-10-08
老師 一直不懂消費(fèi)稅是如何來(lái)的 它給出了消費(fèi)稅稅率 如果沒(méi)有給 如何組合計(jì)稅 進(jìn)項(xiàng)稅額340 如何來(lái)的
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2020-08-25
城市維護(hù)建設(shè)稅是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅和消費(fèi)稅按比例交還是實(shí)際繳納增值稅和消費(fèi)稅按比例交呢?
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2019-03-24
為什么卷煙消費(fèi)稅在生產(chǎn)和批發(fā)環(huán)節(jié)征收,但是煙草批發(fā)企業(yè)銷售給其他煙草批發(fā)企業(yè)不征收消費(fèi)稅?
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2020-07-22
請(qǐng)問(wèn)老師、我可以用清款的往來(lái)詢證函來(lái)消應(yīng)付的款嗎?這些實(shí)際是已經(jīng)付掉了的、之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有消掉。
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2020-05-07
公司出售購(gòu)物卡,開具不征稅普通發(fā)票。后續(xù)客戶拿該卡消費(fèi)后我司可以繼續(xù)依據(jù)實(shí)際消費(fèi)開具專票嗎?
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2021-08-15
單位是旅游業(yè),老板贈(zèng)送的消費(fèi)貴賓卡怎么做會(huì)計(jì)處理?如果消費(fèi)卡在收入里怎么做,它還是虛擬的收入,
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2018-10-03
最后一個(gè)分錄抵消內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額里的金額這么大,但此題實(shí)際內(nèi)銷金額才51萬(wàn),為何會(huì)抵消這么多?
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2018-07-15
老師,請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)在建筑勞務(wù)資質(zhì)已經(jīng)取消了嗎?如果取消了,施工企業(yè)勞務(wù)分包應(yīng)該如何操作呢?謝謝老師!
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2020-06-01
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用本來(lái)是要攤消五年的,現(xiàn)在攤了一年后要把剩下的所有都給一次性攤消了,要怎么寫分錄?
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2019-01-07