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營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
一般是先增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅,這幾個(gè)報(bào)表的申報(bào)先后順序
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2022-01-12
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
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2022-10-21
您好!資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表不付怎么查找錯(cuò)誤
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2020-04-21
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
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2023-09-20
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷(xiāo)售額(專(zhuān)票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷(xiāo)售額(專(zhuān)票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)老師們:即征即退增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)申報(bào)表?謝謝
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2021-02-01
預(yù)繳稅增值稅比申報(bào)稅款多一分錢(qián),申報(bào)表里怎么處理
1/241
2023-08-08
老師,紅沖銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)增值稅填寫(xiě)申報(bào)表怎么填寫(xiě)哇
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2022-08-18
申報(bào)免稅,是直接在增值稅納稅申報(bào)表操作就可以了嗎?
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2018-10-10
5月有出口的,6月申報(bào)5月的增值稅的時(shí)候,申報(bào)表跟沒(méi)有出口的時(shí)候有什么區(qū)別嗎,還是一樣的申報(bào),申報(bào)的時(shí)候有什么要注意的嗎
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2021-06-05
老師請(qǐng)問(wèn)哈增值稅即征即退申報(bào)表如何填寫(xiě)
1/1824
2021-10-12
就是問(wèn)下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
1/435
2021-08-13
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的這個(gè)表全部0申報(bào)保存可以嗎,就算不0報(bào)數(shù)據(jù)也不是準(zhǔn)的吧
1/675
2019-01-09
在增值稅申報(bào)時(shí),差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)申報(bào)填表二10欄,稅費(fèi)在主表里面體現(xiàn)不出來(lái)什么情況?
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2019-10-14
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫(xiě),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2019-06-11
你好 我想問(wèn)一下固定資產(chǎn)處理不是要在增值稅申報(bào)表申報(bào)增值稅嗎,那企業(yè)年得稅要怎么處理?,現(xiàn)在不是要收入金額和增值稅報(bào)表金額一致嗎
1/618
2022-08-11