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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2021-06-05 09:40

這個需要把出口銷售額填入附表一和主表,其他的申報跟日常是一樣的。

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您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
2019-04-18 20:25:48
您好,是在申報出口退稅當期在當期增值稅申報表上申報
2019-01-14 11:26:13
兩個辦法 要么帶著報表去稅務局改下 要么這兩百萬后期申報逐漸消化掉
2020-09-27 10:42:51
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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