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增值稅一般納稅人零申報(bào)為什么主表保存完申報(bào)不上
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2022-03-08
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
申報(bào)增值稅時(shí)顯示開(kāi)具的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出,到附表二中填列,但我這方是銷售方,對(duì)方抵扣了然后開(kāi)具紅字信息表,我們銷售方根據(jù)她提供的信息表開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2022-09-01
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開(kāi)票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開(kāi)票時(shí)實(shí)際開(kāi)票收入比賬面多兩分錢,稅金比賬面少兩分錢,怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開(kāi)票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12
現(xiàn)金流量表里面的支付稅費(fèi)項(xiàng)目,是指已經(jīng)實(shí)際支付的增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)稅的總和嗎?
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2017-03-21
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么申報(bào)呢?表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》都要填報(bào)嗎?
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2022-02-11
老師在嗎,你那里有增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?能不能發(fā)我一份
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2021-10-28
老師,預(yù)交的增值稅是19.10月交的,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在怎么做賬,申報(bào)表上還能補(bǔ)嗎
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2020-08-28
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來(lái)這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開(kāi)具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開(kāi)出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來(lái)這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
營(yíng)改增之后,小規(guī)模納稅人交增值稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加,還交不交其他稅,營(yíng)業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納,增值稅計(jì)入利潤(rùn)表什么科目
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2017-02-17
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開(kāi)具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請(qǐng)問(wèn)次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
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2019-12-11
老師,你好!報(bào)表申報(bào)后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,作廢好,重新申報(bào)了,其他附表要修改嗎
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2019-04-13
購(gòu)進(jìn)車的進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào),就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào)表附表二的哪一行填寫?
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2018-10-11
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額未在增值稅納稅申報(bào)表上申報(bào),現(xiàn)在怎么辦?
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2023-09-20
您好我想知道河北承德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)需要交的稅率表
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2019-04-28
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開(kāi)的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
我申報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),出現(xiàn)的申報(bào)狀態(tài)是申報(bào)失敗,申報(bào)結(jié)果顯示的,異常原因,請(qǐng)先配置附加稅征收項(xiàng)目配置表。是什么意思呢
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2018-07-11
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-08