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是建筑公司(乙方),現(xiàn)在承接一個(gè)工程項(xiàng)目合同額2億(甲方),我們公司是總包,下面有兩個(gè)分包方(丙方)合同額分別是5000萬(wàn),現(xiàn)在甲方起草了一個(gè)三方協(xié)議,說(shuō)是甲方要直接付款給丙方,乙方出具委托付款證明,丙方給乙方上繳管理費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)這樣操作是否可行,丙方是把發(fā)票開給乙方,但是款卻又甲方直接支付,如果這個(gè)業(yè)務(wù)可以的話,作為乙方應(yīng)該規(guī)避什么樣的風(fēng)險(xiǎn)
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2019-03-26
像這種土地產(chǎn)權(quán)歸建設(shè)單位 建好后要以建設(shè)單位名義來(lái)銷售,代建單位只是負(fù)責(zé)把這棟樓建起來(lái),收取項(xiàng)目管理費(fèi) 應(yīng)該以那邊建帳呢 人家開成本票回來(lái)開那邊的發(fā)票
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2014-09-14
掛靠有資智的建筑公司投標(biāo),簽約合同中管理費(fèi)及稅點(diǎn)多少合適?
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2018-08-15
建筑公司 個(gè)人借我公司資質(zhì)管理費(fèi)計(jì)哪個(gè)科目
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2019-01-07
老師,我們公司自己建商業(yè)街,鋪面只出租,不對(duì)外出售, 這是什么行業(yè),我們現(xiàn)在正在建。我們有招商部,工程部,和財(cái)務(wù)部,綜合部。請(qǐng)問(wèn)招商部算是銷售部門嗎?
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2020-10-20
我們是代建方,收取管理費(fèi),我們和施工總承包方和設(shè)計(jì)方簽訂合同,那我們是不是只能確認(rèn)管理費(fèi)這一塊的收入,施工和設(shè)計(jì)的收入我們不能確認(rèn)?
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2018-12-13
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23
平常我們社保結(jié)算的都是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 然后比例是固定的 但是這個(gè)月剛查了一下社保 養(yǎng)老保險(xiǎn)這邊有個(gè)調(diào)整 這個(gè)怎么做賬?
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2016-08-11
假如我買稅控盤 做了一筆分錄 借 管理費(fèi)用 100 進(jìn)項(xiàng) 17 貸 銀行存款 117 稅局要求我把進(jìn)項(xiàng)稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 我該怎么做分錄?
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2017-12-25
16年1-12月房租,每月都是預(yù)提費(fèi)用來(lái)做的,17年4月才開的租金發(fā)票,這筆分錄要專門做,比如16年 我都是每月DR:管理費(fèi)用-房租 3000 CR:預(yù)提費(fèi)用-房租 3000 17年有票直接做 DR:預(yù)提費(fèi)用房租 36000 CR: 銀行存款 嗎? 要做以前年度調(diào)整嗎?
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2017-04-20
ETC怎么入帳?借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款借;管理費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款這之后每月還要沖減嗎?
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2017-08-28
老師好,我們這個(gè)月支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請(qǐng)問(wèn)年底發(fā)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候我怎么做分錄
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2021-06-02
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額今年怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
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2020-06-08
銀行回單箱扣費(fèi) 是記管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)嗎?
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2018-07-07