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老師,建筑業(yè)施工企業(yè),一項目簡易計稅,其企業(yè)所得稅是2%?還能扣除費用嗎?
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2021-10-08
老師,我們是小公司,老板向銀行貸不到款,向民間借了款,月息1分5,請問:這個利息可以在稅前列支嗎?需要用什么單據(jù)做為做賬的附件依據(jù)?是不是這個息有點高,多少的利息可以稅前扣除?謝謝老師。
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2020-04-13
這個是個體戶,之前沒營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在辦理了,但之前的公司給報了工資薪金,但這家現(xiàn)在不用報綜合所得里的工資薪金所得,要報經(jīng)營所得,每年是有6萬的減除費用,但兩處只能有一處可以扣除,現(xiàn)在是對方把這優(yōu)惠政策扣除了,要怎么解決?
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2024-01-09
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的減值損失,貸方計入其他綜合收益科目,但是其他綜合收益列示的都是稅后凈額,那么如何體現(xiàn)稅后?尤其是當期允許稅前扣除的信用減值損失,難道貸記遞延所得稅資產(chǎn)?還是遞延所得稅負債?還是其他呢?
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2019-07-26
根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定,下列支出,在計算應納稅所得額時不得扣除的是,A合理的會議費,B合同違約金,C被稅務機關處以的罰款,D職員發(fā)生的差旅費
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2022-05-31
. 某地板廠(增值稅一般納稅人)2023年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失(已抵扣過進項稅),賬面成本22.6萬元(含運費2.6萬元),取得直接負責人賠償金額5萬元,該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務機關的審核和確認,該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時可以扣除的損失為( )萬元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失,進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣,可以與存貨損失一起在計算應納稅所得額時扣除;已經(jīng)抵扣過進項稅的,要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理;企業(yè)發(fā)生的損失,應減除責任人賠償和保險賠款后的余額,在計算應納稅所得額時進行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+(22.6-2.6)×13%+2.6×9%-5
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2025-05-30
老師,2019年項目的成本發(fā)票在2020年3月份才回來,那我在19年能做這筆成本的賬嗎?企業(yè)所得稅前能扣除嗎?
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2019-12-17
建安業(yè)小規(guī)模納稅人去稅務代開發(fā)票繳納的增值稅及附加稅在繳納企業(yè)所得稅的時候可以做稅前扣除嗎
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2019-03-20
不是本公司的個稅申報的員工為本公司的業(yè)務出去出差,報銷的差旅費能在公司的企業(yè)所得稅稅前扣除嗎
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2019-05-21
企業(yè)所得稅匯算清繳時允許稅前扣除費用限額表誰有最新詳細的,發(fā)給我一下唄!我這個不知道對不對?????
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2019-01-26
老板每天上班報銷的汽油費怎么寫分錄,汽車是老板自己的名字,汽油費可以進行企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
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2019-02-01
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表》如何填寫?能舉一下固定資產(chǎn)報廢的例子填寫此表的嗎?
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2025-04-07
老師,企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 A105000表 十三,跨期扣除項目 都填什么
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2023-05-10
企所業(yè)得稅殘疾人工加資計扣除100%,是實發(fā)工資還是應發(fā)工資
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2021-08-16
年度匯算企業(yè)所得稅廣告宣傳費和招待費的扣除比例是多少?
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2019-03-13
老師,我想問下小規(guī)模的免征的增值稅計入其他收益,那么這個在企業(yè)所得稅是可以稅前扣除,我應該填哪里
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2018-04-12
老師?,臨時用工用幾天,工資每個人都在5000以下,現(xiàn)金發(fā)放,用工資表入賬,申報了個稅,企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
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2023-12-30
因管理不善造成的損失,企業(yè)所得稅稅前可以扣除材料成本和進項稅,增值稅的話是作進項轉(zhuǎn)出,是嗎?老師
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2020-09-24
業(yè)務招待費在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是必調(diào)整項目是不是,因為只能稅前扣除60%或者營業(yè)收入的5‰
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2022-03-18
老師?,臨時用工用幾天,工資每個人都在5000以下,現(xiàn)金發(fā)放,用工資表入賬,申報了個稅,企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
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2023-12-30