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老板每天上班報(bào)銷(xiāo)的汽油費(fèi)怎么寫(xiě)分錄,汽車(chē)是老板自己的名字,汽油費(fèi)可以進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除嘛?
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2019-02-01
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫(xiě)?能舉一下固定資產(chǎn)報(bào)廢的例子填寫(xiě)此表的嗎?
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2025-04-07
企所業(yè)得稅殘疾人工加資計(jì)扣除100%,是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資
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2021-08-16
老師,企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 A105000表 十三,跨期扣除項(xiàng)目 都填什么
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2023-05-10
年度匯算企業(yè)所得稅廣告宣傳費(fèi)和招待費(fèi)的扣除比例是多少?
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2019-03-13
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)交所得稅填寫(xiě)申報(bào)表時(shí),預(yù)收款所繳納的附加稅在沒(méi)有確定收入之前,正確的填法是在“特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額”里扣減掉,還是在“利潤(rùn)總額”里扣減掉
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2017-04-22
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的減值損失,貸方計(jì)入其他綜合收益科目,但是其他綜合收益列示的都是稅后凈額,那么如何體現(xiàn)稅后?尤其是當(dāng)期允許稅前扣除的信用減值損失,難道貸記遞延所得稅資產(chǎn)?還是遞延所得稅負(fù)債?還是其他呢?
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2019-07-26
請(qǐng)教一下福利費(fèi)應(yīng)如何記賬?直接“借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款\庫(kù)存現(xiàn)金”,是否能在企業(yè)所得稅稅前扣除?
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2019-05-21
實(shí)行核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的計(jì)稅依據(jù)是開(kāi)票收入嗎?發(fā)生的成本費(fèi)用都不能稅前扣除嗎?
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2020-07-14
公司8.20成立,企業(yè)所得稅認(rèn)定時(shí)間7.1,增值稅認(rèn)定時(shí)間8.1,今天給了7月的加油發(fā)票,可以入賬并稅前扣除嗎?
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2018-10-02
企業(yè)所得稅的《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》如何填寫(xiě)?能舉一下固定資產(chǎn)報(bào)廢的例子填寫(xiě)此表的嗎?
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2025-04-07
公司收到一筆政府發(fā)的獎(jiǎng)勵(lì)金,叫小升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金,這是做營(yíng)業(yè)外收入嗎?企業(yè)所得稅這筆可以稅前扣除嗎?
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2019-03-01
因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除以及彌補(bǔ)以前年度損益,不用交所得稅,但我們又是7年的軟件企業(yè)請(qǐng)問(wèn)A107042表要填嗎?
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2021-05-17
老師 年終匯算清繳前把企業(yè)承擔(dān)的員工個(gè)稅稅前扣除了 現(xiàn)在需要把費(fèi)用調(diào)減 調(diào)減后與去年四季度的本年數(shù)不一致了 需要做賬務(wù)處理嗎
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2022-04-12
什么是可以稅前列支的費(fèi)用 是什么意思。稅前扣除 是什么意思
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2019-01-04
增加員工資本公積稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
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2023-08-09
這個(gè)是個(gè)體戶,之前沒(méi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在辦理了,但之前的公司給報(bào)了工資薪金,但這家現(xiàn)在不用報(bào)綜合所得里的工資薪金所得,要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,每年是有6萬(wàn)的減除費(fèi)用,但兩處只能有一處可以扣除,現(xiàn)在是對(duì)方把這優(yōu)惠政策扣除了,要怎么解決?
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2024-01-09
根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,下列支出,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不得扣除的是,A合理的會(huì)議費(fèi),B合同違約金,C被稅務(wù)機(jī)關(guān)處以的罰款,D職員發(fā)生的差旅費(fèi)
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2022-05-31
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅,社保個(gè)人扣繳部分由于比例下調(diào)扣除金額和前期不一致,是不是個(gè)人部分扣除多少申報(bào)個(gè)稅就要扣多少?
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2020-06-10
我們公司17年有企業(yè)所得稅留抵稅額,我不想在18年加計(jì)扣除后在留抵,想18年季度申報(bào)做虧損,不交企業(yè)所得稅,暫估些成本,這樣在18年匯算清繳一次抵扣17年多交企業(yè)所得稅,還可以把18年加計(jì)扣除的稅額用上,我這樣做可以嗎?全部稅扣除完再交點(diǎn)稅就不會(huì)有留抵了
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2018-06-29