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老師你好,10月繳納9月增值稅,分錄是借: 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款,這樣做可以嗎,還是需要在9月先計提?企業(yè)所得稅需要先計提嗎,我九月沒有計提,分錄應該怎么做呢
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2019-10-23
我是小規(guī)模納稅人,有筆增值稅應計提,是貸: 應交稅費→應交增值稅→已交稅金 還是貸: 應交稅費→未交增值稅?
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2019-08-05
剛接手這個公司,是小規(guī)模納稅人。以前會計是這樣做的,6月份開票時 借:應收帳款 貸:收入 貸 :應交稅費--應交增值稅-銷項 7月份交稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行,紅沖時,借:應交稅款-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金。這樣對嗎?對于小規(guī)模,我一直是這樣做的,開票時借:銀行或應收 貸:收入 貸:應交增值稅-未交增值稅,交稅時 , 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行。哪個更好呢?
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2017-06-16
出口金額到多少會受到稅務局的發(fā)函?是外貿公司.
1/486
2017-06-23
個人到稅務局開勞務發(fā)票金額有限制嗎?稅是多少?
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2019-12-16
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設備后出售的稅率為多少?當初購入進口設備是免稅的。
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2021-05-26
月末增值稅進項3萬 之前未認證2萬 已交稅金5萬,銷項6萬。月末增值稅結轉分錄怎么做
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2020-07-06
小規(guī)模是否要交稅是看申報表第22行本期應補(退)稅額嗎
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2020-01-11
9月應交增值稅一銷項 6900元,還有前期可抵扣金稅盤的使用費820元,月底結轉增值稅怎么做分錄
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2018-10-14
房屋租賃合同金額是不含稅的,現(xiàn)承租房公司需要開發(fā)票,稅金由承租方承擔,但開出的發(fā)票是標注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
老師,我的意思是賬面上所得稅計提了多少,賬面上已交稅費就是多少了,以前的會計做錯了,所以這樣,我紅沖了多少,再次計提時,金額還是會被紅沖的這部分綜合比實際繳納的小的
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2019-01-05
預繳所得稅及退回多預繳稅款的帳務處理 怎么做分錄
1/537
2016-09-27
第一次領稅盤回來怎麼登陸?,什麼是數(shù)字稅務證書口令?
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2022-08-08
是產地產企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報,每個月的所得稅申報一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個月申報這個月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計稅方法,按照5%的征收率計稅
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2017-03-13
進項大于銷項一般計稅辦法為零,簡易計稅辦法為19526.當月已交稅金為75632.導致應納稅額為負數(shù),報送表校驗不通過提示應納稅額應該小于等于實際抵減稅額,應該咋樣修改報表
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2017-04-17
老師 ,我看上任會計是這樣做賬的 7月份銷項稅額10萬,進項稅額5萬,預交了2萬,又銀行劃扣3萬,他做得是:借;應交稅費-預繳增值稅2萬,貸,銀行存款,借:應交稅費-已交稅金3萬,貸銀行存款3萬,這樣對不對呀 ,為什么沒有把預繳轉出到未交?
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2021-09-24
老師,計提結轉的增值稅比實際繳納的少,如何補記提,還有年末增值稅余額如何結轉,余額結清別那么大, 預交的增值稅可以直接借:應交稅費—已交稅金 貸:銀行存款嗎
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2021-01-12
工商年報已交稅那一欄數(shù)據(jù)包含所得稅匯算清繳補繳的稅嗎所得稅匯算清繳補繳的稅在工商年報已交稅金里體現(xiàn)嗎
1/1318
2018-05-23
老師:進項稅額:546528(借方) 已交稅金:131918.68(借方) 銷項稅額:739848.18(貸方) 未交增值稅:116838.86(貸方) 年底怎么結轉稅金啊
1/943
2020-01-11
已交稅金在借方代表已經交掉稅了是么?那么這個已交稅金怎么平掉?
1/3826
2019-02-20