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有關(guān)遞延所得稅負(fù)債處理分錄不懂,第一個25充減的留存收益 最后一個分錄35怎么都充減了所得稅費用???里面不是含有上面的25
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2019-07-14
老師,以前年度未彌補(bǔ)虧損金額,在今年計算遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額時為什么要減去?
2/6043
2019-07-23
資料四:2X22年12月10日,甲公司收到購買環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)助款600萬元,采用總額法核算。至年末,該項設(shè)備未計提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定,收到的政府補(bǔ)助應(yīng)當(dāng)于收到當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額。資料四說的政府補(bǔ)助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思?遞延所得稅就是600*25%?是這樣嗎
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2024-08-08
請問老師感覺這道題有誤答案不能選b因為所得稅費用=當(dāng)期所得稅費用+遞延所得稅費用,題目問的是當(dāng)期所得稅費用,而沒有問全部的所得稅費用。
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2019-04-15
單一財務(wù)費用收入,產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債。收入表是不是填0,還是填利潤表的數(shù)字,然后再填調(diào)減呢
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2018-04-26
老師,1.審計為什么會讓掛賬到遞延所得稅費用那里?掛了以后怎么沖賬? 2.如果一直沒沖,我現(xiàn)在期初余額應(yīng)把這個金額放在哪個科目?
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2020-04-17
當(dāng)期所得稅費用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么? 遞延所得稅費用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負(fù)數(shù)呢?這里的50是什么? 合計所得稅費用200 什么時候要考慮遞延
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2020-06-06
老師,遞延所得稅資產(chǎn)就是通常企業(yè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅么,或者老師我該怎樣理解
1/1536
2019-02-28
老師,你好。當(dāng)期調(diào)增應(yīng)納稅額所得額,后期調(diào)減應(yīng)納稅額所得額,后期可抵稅,可以確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)??梢詭臀覀?nèi)€例子嗎老師
1/1158
2019-08-20
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時,下列各調(diào)節(jié)項目中,應(yīng)在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有( ?。?。 A.公允價值變動損失 B.遞延所得稅資產(chǎn)減少 C.經(jīng)營性應(yīng)付項目的減少 D.計入財務(wù)費用的利息支出
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2024-04-12
老師,請問在年度所得稅匯算時,遞延所得稅資產(chǎn)我應(yīng)該填到哪一張表上的第幾欄?謝謝老師
1/3961
2019-04-11
您好請問為什么在調(diào)整當(dāng)期所得稅費用的時候其他權(quán)益投資公允價值變動產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債要減掉
1/718
2024-02-29
企業(yè)廣告費超支想結(jié)轉(zhuǎn)下年度怎么賬務(wù)處理 通過遞延所得稅資產(chǎn)?
1/2086
2018-04-28
審計調(diào)整,期末遞延所得稅資產(chǎn)增加,會影響所得稅費用嗎?調(diào)整的科目怎么編?
1/3861
2017-07-19
老師子公司并購日的公允價值大于賬面價值形成的是遞延所得稅負(fù)債,怎么了理解?
1/2791
2020-06-17
老師,為什么這道題里面的應(yīng)收賬款不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
1/2159
2020-07-11
(國家稅務(wù)總局公告2016年第23號)中明確,增值稅小規(guī)模納稅人分別核算原增值稅業(yè)務(wù)銷售額,和營改增試點業(yè)務(wù)銷售額的,可以分別享受銷售額不超過3萬元暫免征收增值稅的優(yōu)惠政策。
1/2004
2017-03-31
老師這個減值140產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)35,貸所得稅費用,那應(yīng)該利潤調(diào)減,為什么是加上呢?謝謝
1/321
2019-08-19
請問這個表格里的數(shù)據(jù)是怎么得來的呢?和1-5小問的資料有什么關(guān)系嗎?為什么不是根據(jù)1-5小問的資料來分析遞延所得稅費用呢?
1/246
2020-05-27
這幾幾個會計分錄啥意思,???沖減49的收入,為啥沒有沖減銷項稅啊, 第二個分錄,借:遞延所得稅資產(chǎn)是干嘛,的, 第三個修改分錄,預(yù)計負(fù)債,是干啥的, 第四個分錄,7.5是啥,這分錄是調(diào)啥的,
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2021-08-06
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