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預(yù)繳稅增值稅比申報(bào)稅款多一分錢,申報(bào)表里怎么處理
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2023-08-08
申報(bào)免稅,是直接在增值稅納稅申報(bào)表操作就可以了嗎?
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2018-10-10
老師,紅沖銷項(xiàng)發(fā)票,申報(bào)增值稅填寫申報(bào)表怎么填寫哇
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2022-08-18
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品,免征增值稅,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫。怎么計(jì)算,那個(gè)免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么算,
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2018-08-20
在增值稅申報(bào)時(shí),差旅費(fèi)報(bào)銷申報(bào)填表二10欄,稅費(fèi)在主表里面體現(xiàn)不出來(lái)什么情況?
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2019-10-14
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的這個(gè)表全部0申報(bào)保存可以嗎,就算不0報(bào)數(shù)據(jù)也不是準(zhǔn)的吧
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2019-01-09
個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)應(yīng)交的增值稅,在增值稅納稅申報(bào)表里填在哪行
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2020-07-02
年報(bào)中的納稅總額包含增值稅,那增值稅是申報(bào)表里面的數(shù)據(jù)嗎?
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2019-05-27
低值易耗品攤銷在現(xiàn)金流量表附表中怎么填列
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2019-05-21
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請(qǐng)問問題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開票時(shí)實(shí)際開票收入比賬面多兩分錢,稅金比賬面少兩分錢,怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
在申報(bào)增值稅時(shí)跳出來(lái)這個(gè)是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個(gè)月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來(lái)這個(gè) 哪位大師回答下
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2020-05-20
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,我們超市的預(yù)售卡給客戶開具普通發(fā)票,稅率為不征稅;當(dāng)月“增值稅減免申報(bào)明細(xì)表”中的 免征增值稅項(xiàng)目銷售額已填列,增值稅主表中8.9行也體現(xiàn)了免稅銷售額,請(qǐng)問次月申報(bào)報(bào)表時(shí),還用在哪個(gè)表中沖回?
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2019-12-11
增值稅申報(bào)表中的期初未繳稅額怎么理解?當(dāng)月申報(bào)的增值稅不是當(dāng)月扣款的嗎?
1/683
2018-06-12
哪里能查到以前年度的增值稅申報(bào)表?比如我想看2018年1月份的增值稅納稅申報(bào)
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2019-07-04
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
1/1860
2018-10-10