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你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)設(shè)備改造24臺(tái) ,含稅金額合計(jì)124800,請(qǐng)問計(jì)入什么科目,計(jì)入在建工程還是什么
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2025-02-07
這邊一個(gè)季度就總共開了一張發(fā)票,是代開的含稅金額是30000,除了交增值稅,另外還需要什么附加稅 你好,開的是專票是吧,還需要交城建稅?
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2020-11-03
老師,請(qǐng)問以前年度的銷售發(fā)生部分金額退回,對(duì)方開具的紅字發(fā)票,我方?jīng)_減的銷項(xiàng)稅能申請(qǐng)留底退稅嗎?含稅金額幾千萬
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2021-03-19
小規(guī)模固定資產(chǎn)入賬是含稅金額入賬嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
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2019-09-16
餐飲小規(guī)模季度申報(bào)小于9萬的是免稅,表是不是這樣填寫,開票合計(jì)含稅金額是52748
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2017-10-23
一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是不是應(yīng)交增值稅應(yīng)交附征稅之和,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),表示留抵稅額?
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2017-08-16
老師你好,房產(chǎn)稅(企業(yè)購(gòu)房)房產(chǎn)原值*(1-扣除比例10%-30%)老師這個(gè)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
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2021-10-14
老師,這道題為什么銷售額是按170000萬計(jì)算的,170000是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?實(shí)際收到的194922.00元應(yīng)該才是真正的銷售額吖,不是說銷售折扣不從銷售額中減掉么?
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2019-06-17
老師好,開銷售出庫(kù)單是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
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2017-12-16
購(gòu)買混凝土不含稅價(jià)是282元,當(dāng)初說好的要是要票對(duì)方在加稅點(diǎn)4.962%=13.99元,但是對(duì)方開票只給我們按一方282開票里,這樣稅點(diǎn)錢就不開票里了如果一方加稅點(diǎn)15元,對(duì)方就給開票里按282+15元開票里這兩種哪個(gè)對(duì)企業(yè)有利呢
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2017-07-13
老師我每次算增值稅的時(shí)候,看題目就分不清楚是含稅價(jià)和不含稅價(jià),這該怎么可以分清楚???
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2020-05-01
老師,我們有家供應(yīng)商不含稅價(jià)=含稅價(jià)*0.92是什么意思?
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2018-10-22
老師,這道題為什么銷售額是按170000萬計(jì)算的,170000是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?實(shí)際收到的194922.00元應(yīng)該才是真正的銷售額吖,不是說銷售折扣不從銷售額中減掉么?
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2019-06-17
增值稅含稅價(jià)和不含稅價(jià)的計(jì)算公式?
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2019-11-29
務(wù)如下: (1)銷售高檔面膜,取得不含增值稅價(jià)款290萬元,另收取品牌使用費(fèi) 11.3 不元 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費(fèi)5萬元,委托方提供的原村料成本80萬元,甲公司無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價(jià)為0.2萬/箱、共100 箱:第二批不含增值稅單價(jià)為0.16萬元/箱,共200箱。 (4)將高檔口紅50 箱贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)。 已知:高檔化妝品增值稅稅率為 13%,消費(fèi)稅稅率為15%。要求根據(jù)上達(dá)資料,分析回答下列問題。 1.甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額 2.甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 3. 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國(guó)內(nèi)某化妝品展銷會(huì)應(yīng)繳納的洞費(fèi)稅。
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2023-10-26
1月份開采煤礦的同時(shí)開采天然氣100萬立方米,1月20日全部對(duì)外銷售,開具普通發(fā)票上注明含稅金額220萬元。為什么不繳納資源稅?
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2020-07-22
之前做的紅字沖銷暫估金額,結(jié)果暫估金額計(jì)成含稅金額了,現(xiàn)在填一張跟原來的一樣的全部紅字的憑證沖銷消這個(gè)“紅字沖銷暫估金額”,紅字憑證摘要:沖銷2018年8月第12號(hào)憑證錯(cuò)賬 紅字沖銷暫估金額 借:原材料-芯片 1002000(含稅) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款1002000再填一張正確的紅字沖銷暫估金額(金額為紅字)的憑證,摘要:訂正2018年8月第12號(hào)憑證 借:原材料-芯片 856409.89未稅紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款856409.89 (紅字)結(jié)果多沖減了怎么回事?
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2018-10-17
想問下建筑行業(yè)收掛靠勞務(wù)的稅金為什么是開票工程款的含稅金額/1.09*10.8%
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2022-03-22
上一年固定資產(chǎn)入賬時(shí)按照含稅金額入賬,今年將對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行認(rèn)證抵扣,怎么處理?
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2021-05-07
某商城為個(gè)人定制加工金銀首飾,商城提供原料含稅金額30.42萬元,取得個(gè)人支付的含稅加工費(fèi)收入4.68萬。 答案中增值稅是(30.42+4.68)÷(1+16%)÷(1-5%)*16% 想問一下這個(gè)銷項(xiàng)稅跟4.68萬加工費(fèi)里的銷項(xiàng)稅是什么關(guān)系?難道是收兩份錢嗎?
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2019-07-24