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房地產(chǎn)的契稅是怎么算的?119.74平米,要交多少契稅
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2017-04-09
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫呢
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2017-05-09
你好老師,我們?cè)诩緢?bào)時(shí)企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計(jì)提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒有繳納,在填寫匯算清繳A表時(shí)怎么要繳納的所得稅額跟季度報(bào)表的一樣
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2024-03-03
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書說,匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
請(qǐng)問,HK聯(lián)交所《上市規(guī)則》的附錄14《企業(yè)管治守則》的目的是什么?是關(guān)于上市公司的治理規(guī)范進(jìn)行要求嗎?
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2021-12-09
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
由于18年4月份開始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師你好,有個(gè)問題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
東華公司按季預(yù)交企業(yè)所得稅,所得稅率25%。1月份向建設(shè)銀行借款40萬元,年利率6.5%,當(dāng)月還向A公司借款20萬元,年利率10.5%,兩筆借款全部用于生產(chǎn)經(jīng)營;計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備50000元;無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。第四季度實(shí)際利潤額累計(jì)280萬元。假定當(dāng)年四個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅共計(jì)70萬元。東華公司于次年4月15日進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳,做相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 要求:(1)計(jì)身年度應(yīng)納稅所得額,實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅和應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。 (2根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-04-19
這個(gè)多少錢我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測算,企業(yè)有沒有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤表上2016年,2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對(duì)嗎?
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2018-04-27
老師:請(qǐng)問:做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21