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老師你好,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,請問資產(chǎn)處置收益是否填在“營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12
老師您好!請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時需要減去增值稅部分嗎?還有預(yù)收款預(yù)交的土地增值稅填在25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對不?
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2022-02-17
你好!請問2018年公司取得普票,稅局查出是虛開發(fā)票取得普票,要我們轉(zhuǎn)出,2018年年報企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整,那我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢?這類虛開增值稅普票的,應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?調(diào)整的金額,年報改那幾個位置?
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2019-07-23
今年企業(yè)所得稅匯算清繳,2023年12月計提工資80648,2024年1月實(shí)際發(fā)放87814.77,兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時,工資薪金的賬載金額和實(shí)際金額都填87814.77嗎?
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2024-05-10
老師,你好,我司是一般納稅人,2022年處理了一臺小汽車,處置損失了2萬元,這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時,需要填寫A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛?
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2023-03-20
企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果本年度沒有營業(yè)收入,報銷的員工餐費(fèi)是入職工福利費(fèi)好些還是入業(yè)務(wù)招待費(fèi)好些?
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2020-04-22
以前年度的預(yù)提費(fèi)用租金,在年度納稅調(diào)整表中如何填,填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表中,要什么調(diào)增
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2018-05-11
老師,公司里員工出差的差旅費(fèi)補(bǔ)貼,我們公司是去一線城市出差一天補(bǔ)貼80,去二線城市出差一天補(bǔ)貼70,這個補(bǔ)貼,員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以么?等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費(fèi)用可以扣除么?
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2019-07-09
老師好 1.企業(yè)承擔(dān)員工工資薪金個稅,賬務(wù)處理計營業(yè)外支出,這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)整扣除項目與取得收入無關(guān)的支出嗎? 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣垃圾的收入,全部計入營業(yè)外收入,這么處理對嗎?
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2020-04-09
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期,2021.4開始營業(yè),那么籌建期的開辦費(fèi)可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛?(不含業(yè)務(wù)招待費(fèi))2、籌建期間廣告宣傳費(fèi)是可以全額稅前扣除的嘛?
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2021-06-28
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費(fèi) 工資總額的8% 是實(shí)發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ?
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2021-03-30
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)了,這樣是正常的吧?
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2020-07-14
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅,包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實(shí)際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司需要補(bǔ)繳所得稅, 借:以前年度調(diào)整損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)關(guān)稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 老師,這樣做完整嗎,還需要做本年利潤啥的嗎?
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2024-04-09
?老師,我12月的工資計提后,工資會在1月發(fā)放,但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,按12月的財務(wù)報表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增,還是可以直接按1月實(shí)發(fā)的工資,將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實(shí)付,進(jìn)行填寫?
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2024-01-15
老師請教你個問題!之前會計企業(yè)所得稅稅都沒有計提,都是這個季度計提,教上個月的企業(yè)所得稅!所以導(dǎo)致去年第四季度和2019匯算清繳的稅額都在今年的利潤表上面!這個有影響嗎 還有上個季度企業(yè)所得稅填錯了數(shù)據(jù)交了658,后來稅務(wù)局打電話讓更改報表稅費(fèi)變成了504,辦理了退稅手續(xù),稅還沒退下來!這種情況怎么做賬
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2020-10-16
老師我這邊有個成本預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候使用的是收據(jù),一直到現(xiàn)在都沒有進(jìn)項票怎么辦,匯算清繳需要調(diào)過來是嗎 這種情況在稅表上怎么填
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2020-03-02
老師好,稅務(wù)文件要求分公司與總公司匯總繳納企業(yè)所得稅,為什么實(shí)際工作中卻不是這樣操作的,分公司與總公司各自匯算清繳企業(yè)所得稅,這樣合法嗎?
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2019-07-08
農(nóng)業(yè)種植,免企業(yè)所得稅,購買化肥沒發(fā)票,可以直接入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-03-10
有沒有這樣操作的,因為稅務(wù)局退企業(yè)所得稅稅比較麻煩,然后公司每個季度的成本做高點(diǎn)利潤做低點(diǎn),預(yù)交企業(yè)所得稅,再在匯算清繳的時候把最后一個月的利潤調(diào)高這樣就可以控制退稅的手續(xù)費(fèi)
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2020-05-27