国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
2/665
2022-11-09
?個人所得稅扣除時,社保是扣除個人繳的部分還是公司和個人繳的都可以扣除?
1/848
2020-07-09
我公司是一家科技型中小企業(yè),在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,是不是要完成當(dāng)年度的科技型中小企業(yè)評價符合后,才可以在所得稅前加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用呢》有完成自評,還要等有關(guān)部門確認(rèn)入庫才可以在稅前扣除嗎?但是確認(rèn)要到6月份呢,匯算清繳5.31就結(jié)束了,那這個怎么辦?
1/663
2022-05-12
請問下,火炬網(wǎng)高企年報高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免和研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免各怎么計(jì)算?利潤99萬,研發(fā)費(fèi)525萬。
2/2572
2022-02-18
因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定壞賬準(zhǔn)備是不允許所得稅前扣除的,只有在以后期間實(shí)際發(fā)生時才按實(shí)際發(fā)生的壞賬扣除,所以壞賬準(zhǔn)備增加不會使得應(yīng)納稅所得額減少。補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備,因而形成可抵減時間性差異,借記“遞延所得稅資產(chǎn)”——這段話是我在網(wǎng)上看到的,不理解。老師看對不對呢,如果是對的話,怎么用會計(jì)分錄來表達(dá)一下呢?
4/2378
2021-11-20
老師取得KTV發(fā)票報銷能稅前扣除嗎
1/1888
2018-12-03
如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時工簽訂勞動合同,則季節(jié)工、臨時工屬于企業(yè)聘用的員工,根據(jù)國稅(2012)15號公告的有關(guān)規(guī)定企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員所支付的工資可以列入工資薪酬在稅前扣除,也就是說季節(jié)工、臨時工為企業(yè)提供的勞務(wù)不征收營業(yè)稅,企業(yè)不需取得發(fā)票,憑季節(jié)工、臨時工簽字的工資單及扣稅憑證等資料稅前扣除。 如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時工未簽訂勞動合同,季節(jié)工、臨時工不屬于企業(yè)聘用的員工。季節(jié)工、臨時工為企業(yè)提供勞務(wù),屬于提供營業(yè)稅應(yīng)稅行為。按照《發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定:“所有單位和
1/1098
2016-06-22
老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅核定征收的,營業(yè)外收入要一并計(jì)入收入交所得稅,那支出可以扣除嗎?
1/508
2020-01-08
公司給員工核算提成的時候,會扣除25%的企業(yè)所得稅和6%的個人所得稅 想問一下這樣合理嗎?
1/259
2024-06-20
裝修公司發(fā)放給工人的勞務(wù)費(fèi)如果賬務(wù)處理時計(jì)入工程施工-合同成本-人工,是不是意味著會計(jì)把勞務(wù)費(fèi)做成了工資,需要申報個人所得稅并繳納工會經(jīng)費(fèi)?因?yàn)槿绻龀蓜趧?wù)費(fèi)需要勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除,但是我們無法取的勞務(wù)發(fā)票,所以做成工資,這樣合理嗎?
3/2753
2017-06-09
甲公司2019年發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出1000萬元,其中按照會計(jì)準(zhǔn)則費(fèi)用化部分為400萬元,資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元,2020年發(fā)生資本化支出200萬元,該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2020年7月1日到達(dá)預(yù)定用途,預(yù)計(jì)可使用5年,采用直線發(fā)攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零 稅法規(guī)定,企業(yè)開發(fā)新項(xiàng)目的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除,形成資產(chǎn)的,未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%以稅前扣除,該無形資產(chǎn)攤銷方法,攤銷年限以及凈殘值的稅法規(guī)定與會計(jì)相同 甲公司2020年利潤總額為5040 甲適用所得稅稅率為25% ①計(jì)算2020年應(yīng)交所得稅,并說明是否確認(rèn)遞延所得稅?
1/2812
2021-10-14
1. 簡答題 甲公司2×19年發(fā)生研發(fā)支出1000萬元,其中按照會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定費(fèi)用化的部分為400萬元,資本化形成無形資產(chǎn)的部分為600萬元,2×20年發(fā)生資本化支出200萬元。該研發(fā)形成的無形資產(chǎn)于2×20年7月1日達(dá)到預(yù)定用途,預(yù)計(jì)可使用5年,采用直線法攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零。 稅法規(guī)定,企業(yè)為開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用,未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,按照研發(fā)費(fèi)用的75%加計(jì)扣除;形成資產(chǎn)的,未來期間按照無形資產(chǎn)攤銷金額的175%予以稅前扣除,該無形資產(chǎn)攤銷方法,攤銷年限及凈殘值的稅法規(guī)定與會計(jì)相同。 (2)甲公司2×20年利潤總額為5040萬元。 (3)甲公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: 計(jì)算2×20年應(yīng)交所得稅,編制相關(guān)分錄。并說明是否確認(rèn)遞延所得稅并說明原因。
1/2491
2022-06-13
我單位已經(jīng)登記為科技型中小企業(yè),在申報企業(yè)所得稅填報研發(fā)支出加計(jì)扣除,被提示不適用加計(jì)扣除的行業(yè),什么原因
5/1157
2022-10-13
A公司2019年度利潤表中銷售收入7000萬元;銷售成本2000萬元,利潤總額為3 000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會計(jì)處理與稅收處理存在差別的有: (1)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元。 (3)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)400。(4)違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬元。 請計(jì)算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù): (1)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (3)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (4)違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (5)應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
1/1147
2020-07-02
1.我國居民個人李某為甲外商投資企業(yè)的高級管理人員,本年度其收人情況如下:(1)每月從雇相單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元:向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收人20 0000元:受托為丙公司做工程設(shè)計(jì),獲得稅前工程設(shè)計(jì)收人48 000元, (2)取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益20 000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收人25 000元。 李某本年度專項(xiàng)扣除專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50 000元, 要求:計(jì)算李某全年應(yīng)激納的個人所得稅。
1/4830
2020-04-17
老師,假如銷售礦產(chǎn)品收取40萬,開具了40萬銷售貨物的發(fā)票,發(fā)生的運(yùn)費(fèi)20萬(取得了發(fā)票)可以在申報資源稅時扣除嗎?
1/404
2020-11-04
電商企業(yè),銷售后給廠家結(jié)款,對方不能出具正規(guī)發(fā)票,我公司該怎么處理呢?能否要求對方代開呢?我知道所得稅前不得扣除啊。
2/487
2017-02-21
明年企業(yè)所得稅匯算清繳,是從2019年1月1日到2019年的費(fèi)用已入帳在2020年5月31日前取得的發(fā)票都能在匯算清繳時扣除嗎?
1/2143
2019-12-15
靈活就業(yè)人員繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)用在個人所得稅匯算清繳時可以進(jìn)去稅前扣除嗎?
1/3113
2021-10-15
請問老師,我們是一家建筑公司,本月承包了一段修路的工程,雇了不農(nóng)民工,總計(jì)發(fā)生10萬多的工資支出,這些工資我直接在自然人系統(tǒng)給他們申報個人所得稅可以稅前扣除嗎?還是需要去大廳代開勞務(wù)發(fā)票?
1/890
2019-07-29