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送心意

悠然老師01

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-11-20 16:45

例如一家公司,年初提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn),年終利潤(rùn)100萬(wàn),所得稅按25%計(jì)算,從年初到年終這個(gè)分錄怎么做呢。

孤云墨 追問(wèn)

2021-11-20 16:49

是年初提的壞賬。

孤云墨 追問(wèn)

2021-11-20 17:39

借所得稅費(fèi)用27.5  貸應(yīng)交所得稅27.5。
借應(yīng)交所得稅27.5 貸銀行存款27.5。
借本年利潤(rùn)27.5  帶所得稅費(fèi)用27.5
借遞延所得稅資產(chǎn)2.5  貸所得稅費(fèi)用2.5。老師這樣對(duì)不?

悠然老師01 解答

2021-11-20 16:28

學(xué)員你好,分錄如下
借:信用減值損失10
貸:壞賬準(zhǔn)備10
借:遞延所得稅資產(chǎn)2.5
貸:所得稅費(fèi)用2.5

悠然老師01 解答

2021-11-20 16:46

年初的壞賬是去年計(jì)提的,和本年無(wú)關(guān)

悠然老師01 解答

2021-11-20 17:05

那年末利潤(rùn)是110*0.25=27.5交所得稅

悠然老師01 解答

2021-11-20 17:44

借所得稅費(fèi)用27.5  貸應(yīng)交所得稅27.5。
借應(yīng)交所得稅27.5 貸銀行存款27.5。
借:遞延所得稅資產(chǎn)2.5  貸:所得稅費(fèi)用2.5
借本年利潤(rùn)25  貸:所得稅費(fèi)用25

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你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
https://www.zhihu.com/tardis/sogou/ans/462071088 看看這里對(duì)你有幫助
2022-06-30 12:18:43
你好,同學(xué)。 借 所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應(yīng)交 稅費(fèi) 遞延所得稅負(fù)債
2020-05-24 17:14:35
直接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除金額-彌補(bǔ)虧損)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計(jì)算法: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=(會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額±納稅調(diào)整項(xiàng)目金額)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
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