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匯算清繳 交費(fèi)后 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末-期初,與利潤(rùn)表里面的累積利潤(rùn)數(shù)額不一樣 差的數(shù)據(jù)剛好是匯算清繳的數(shù)據(jù) 怎么做分錄的需要處理嗎? 不然后面月份的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)都不成立
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2018-06-12
企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束之后如果扣掉所得稅公司盈利了,后續(xù)怎么分配這方面沒有接觸過
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2017-08-26
想問下我收到了一張負(fù)數(shù)利息普票,這個(gè)發(fā)票放在收款憑證后面還是原來的付款憑證后面呀
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2022-02-15
老師你好,管理費(fèi)用暫估多了,取得發(fā)票后沖回按實(shí)際做賬后,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),可以嗎?
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2022-07-07
本公司請(qǐng)專利公司代寫了專利,這個(gè)專利申請(qǐng)費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是管理費(fèi)用(申請(qǐng)的時(shí)候也不知道最終能不能形成專利權(quán)),如果先計(jì)入了管理費(fèi)用,后期形成專利權(quán)了又該如何處理。
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2021-07-02
如果不提取,發(fā)生的福利費(fèi)支出,直接計(jì)入“管理費(fèi)用--福利費(fèi)”科目。分錄可以這樣做嗎?發(fā)生福利費(fèi)以后: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 就不再用到:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)是嗎?
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2023-07-26
老師,公司之前問個(gè)人借款?,F(xiàn)在要支付給個(gè)人利息,正常這個(gè)利息個(gè)人是要交個(gè)稅的,那可以不支付利息嗎 可不可以就當(dāng)沒有利息發(fā)生,然后我們和對(duì)方做筆業(yè)務(wù)費(fèi),當(dāng)利息給他
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2024-09-27
本年度計(jì)提法定盈余公積時(shí),應(yīng)以本年度的凈 利潤(rùn)減去“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶的期初 借方余額或加上“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”賬戶 的期初貸方余額后的金額乘以10%計(jì)算。 對(duì)嗎
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2024-11-28
股權(quán)登記日之后取得的股票不能分股利 , 除息日之前不是股權(quán)登記日之后嗎 , 為什么可以領(lǐng)取
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2022-03-19
老師您好,一年里最后一個(gè)月才做利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,那這一步做下來,是全年12個(gè)月的利潤(rùn)分配都結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里了呢,還是只結(jié)轉(zhuǎn)了12月這一個(gè)月利潤(rùn)分配到未分配利潤(rùn)呢?
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2022-03-08
老師,工程確認(rèn)收入時(shí)做的分錄:借主營(yíng)收入,貸主營(yíng)成本,合同毛利,之后又做損益結(jié)轉(zhuǎn),借收入,貸成本 利潤(rùn),利潤(rùn)和毛利的金額是一樣的,我不太懂利潤(rùn)和毛利金額為什么一樣?一樣為什么要做兩筆分錄?
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2019-05-17
老師,結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目到本年利潤(rùn)這個(gè)科目是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次么? 一年12個(gè)月,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到利潤(rùn)分配-未分配科目,然后只有年底現(xiàn)在的12月份才結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配到本年利潤(rùn)么?
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2019-12-28
老師,供應(yīng)商給的返利,返利在采購(gòu)平臺(tái)上,返利后面只能用來提貨(單個(gè)商品提貨最多只能有一半的金額用返利,剩余部分貨款正常付款),提貨開票只開正常轉(zhuǎn)款的金額,返利不開票,這個(gè)返利怎么入賬?
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2023-10-16
老師,按揭貸款總金額是1650000,年前已付利息116491.36,2020年1月后還有454174.92的利息,利息還款截止2028年,年初建立賬套,按揭貸款總金額放到負(fù)債—長(zhǎng)期借款對(duì)嗎?已還利息和未還利息放到哪個(gè)科目
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2020-03-05
城投公司18年度報(bào)表要更正,由于今天申報(bào)期最后一天,19號(hào)以后更正可行,我公司利潤(rùn)為負(fù)數(shù)?
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2019-06-19
我們給廠家付了一筆款,廠家后期以返利形勢(shì)分幾次返還這筆款沖減后期貨款,請(qǐng)問怎么做賬?
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2021-05-25
甲公司系增值稅一般納稅人,2*18、2*19年發(fā)生如下業(yè)務(wù): ①3月1日,購(gòu)入一項(xiàng)專利權(quán),價(jià)款為380 000元,過戶等相關(guān)費(fèi)用2 500元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付。經(jīng)測(cè)算,該 專利權(quán)使用年限為s年,殘值為0,使用年限平均法進(jìn)行攤銷。 ②9月3日將該專利權(quán)對(duì)外出租,每月收取租金15000元,租期為半年。 ③2*19年9月11日,甲公司將專利權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為328000元,款項(xiàng)收到并存入銀行。(注:累計(jì)攤銷已有18個(gè)月) 要求: ①做出甲公司購(gòu)入專利權(quán)的賬務(wù)處理; ②做出2*18年3月甲公司按月攤銷專利權(quán)的賬務(wù)處理。 ③做出2*18年9月3日出租的專利權(quán),每月甲公司收取租金以及對(duì)專利權(quán)攤銷的賬務(wù)處理。 ④做出2*19年9月11日,甲公司轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的賬務(wù)處理。
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2023-12-14
老師你好,我想問問資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里那個(gè)個(gè)金額是對(duì)等的 在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中未分配利潤(rùn)一欄是填是填利潤(rùn)總額,還是填凈利潤(rùn),如果填凈利潤(rùn) 交所得稅后資負(fù)責(zé)表就不平了
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2017-01-14
我這個(gè)本年利潤(rùn)是431103.63 做的內(nèi)賬,現(xiàn)在還沒結(jié)賬,我買的云會(huì)計(jì),然后看到報(bào)表本年的利潤(rùn)是431103.63,是不是我還要做一張憑證把本年利潤(rùn)431103.63放到未分配利潤(rùn)去,是這樣做憑證嗎?借:未分配利潤(rùn)431103.63 貸本年利潤(rùn)431103.63
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2017-12-27
補(bǔ)交14年企業(yè)所得稅,最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后,利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)加上未分配利潤(rùn)年初數(shù)就不等于未分配利潤(rùn)年末數(shù)了,交的企業(yè)所得稅稅額在哪反應(yīng),用不用在利潤(rùn)表中反應(yīng)一下
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2016-09-12