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資料四:2X22年12月10日,甲公司收到購買環(huán)保設(shè)備的補助款600萬元,采用總額法核算。至年末,該項設(shè)備未計提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定,收到的政府補助應(yīng)當(dāng)于收到當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額。資料四說的政府補助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思?遞延所得稅就是600*25%?是這樣嗎
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2024-08-08
老師,這個為啥是它當(dāng)期所得稅費用。不應(yīng)該是遞延所得稅費用嘛?
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2020-03-29
老師您好,這個是不是寫錯了,借遞延所得稅資產(chǎn)12.5貸所得稅費用12.5
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2021-08-18
請問老師感覺這道題有誤答案不能選b因為所得稅費用=當(dāng)期所得稅費用+遞延所得稅費用,題目問的是當(dāng)期所得稅費用,而沒有問全部的所得稅費用。
2/743
2019-04-15
當(dāng)期所得稅費用=(800+50)*0.25=212.5這里的五十是什么? 遞延所得稅費用=-50*0.25=-12.5老師這里為什么是負數(shù)呢?這里的五十是什么? 老師三個問號哦,謝謝
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2020-06-08
壞賬的計提的遞延所得稅資產(chǎn),在匯算清繳完成后,會計上要怎么做憑證
1/310
2022-05-13
2020年利潤負的,審計調(diào)整了費用進去,還是負的,為啥還要調(diào)整所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)?
2/999
2021-04-19
老師,合并報表的內(nèi)容 借:遞延所得稅負債 貸:所得稅費用 這個分錄理解不了 遞延所得稅負債的增加,所得稅費用增加了,這個分錄貸方費用減少了木
3/1755
2021-06-02
你好老師,我在網(wǎng)上查安全生產(chǎn)費新準則不再計提,如果現(xiàn)在還計提,分錄如何做,牽扯的遞延所得稅資產(chǎn)分錄如何做,非常感謝
1/703
2016-01-07
問下,年初的時候做了一個借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,現(xiàn)在年末怎么處理呀
2/1670
2016-12-31
老師,資產(chǎn)評估增值確認遞延所得稅負債,是不是因為計稅基礎(chǔ)是不變的,但是母公司的資產(chǎn)因為評估增值所以會計比計稅高出,所以會產(chǎn)生遞延所得稅負債?
1/3428
2019-09-15
前期虧損,計提了遞延所得稅費用,現(xiàn)在盈利了,怎么抵扣,分錄怎么寫
1/1583
2020-01-02
影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元,如何解釋
2/1836
2022-04-14
沒理解這個分錄的意義,我感覺是不是不對,對前期虧損的金額計提了遞延所得稅資產(chǎn)是啥用意,且貸所得稅費用減少了,哪不是利潤更多了,不是交更的所得稅了
1/730
2019-07-19
影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加為什么到后面需要減掉???
1/5717
2018-11-12
你好請問在確認遞延所得稅負債時添加了其他綜合收益的100萬,在算所得稅費用時又減少哪100相應(yīng)的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
1/748
2021-05-22
去年年底有遞延所得稅費用,嘛我現(xiàn)在中報也需要把去年的所得稅扣除嘛
1/968
2020-07-07
遞延所得稅資產(chǎn)減少,使得所得稅費用劇增,是什么原因造成的
1/5665
2019-08-22
遞延所得稅資產(chǎn)(負債)是在營業(yè)利潤,利潤總額,凈利潤,哪個里面減去,具體公式是什么?
1/4645
2019-11-07
老師,你好,這道題在計算2018應(yīng)交所得稅時已經(jīng)按稅法規(guī)定進行折舊調(diào)整,為什么還要減去遞延所得稅資產(chǎn)呢,這樣不就是重復(fù)減了嗎,遞延所得稅資產(chǎn)就是因為折舊的不同才產(chǎn)生差異
1/1484
2019-07-29
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