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我有個(gè)關(guān)于貿(mào)易公司的問題想咨詢。 1.15年10月進(jìn)口了一批貨物假設(shè)100個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個(gè)與16年5月出口,這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務(wù),以前從未做過,進(jìn)出口資格備案是有的,然后開具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了這筆收入,填的是附表一的 四 免稅業(yè)務(wù),第18行 問: 1. 17年3月30日還能否申請(qǐng)出口退稅。(先在4.1日申報(bào)增值稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申請(qǐng)退稅。) 2. 如果可以,流程是怎樣的 3。如果不可以,
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2017-03-29
請(qǐng)教大家,我這個(gè)月報(bào)稅要去現(xiàn)場(chǎng),增值稅申報(bào)表(空表)在哪里打?。?/span>
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2018-12-05
小微企業(yè)季沒達(dá)到9萬,填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表選哪個(gè)項(xiàng)?
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2018-10-11
如果申報(bào)增值稅時(shí)沒有填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,還可以在補(bǔ)嗎?
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2019-10-25
認(rèn)證抵扣的機(jī)動(dòng)車發(fā)票填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候填到哪列呢?
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2019-04-02
增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)附列資料,,這個(gè)表怎么填
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表附列資料表什么情況下需要填寫?
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2018-10-15
你好,修改了以往的財(cái)務(wù)報(bào)表,以前的增值稅申報(bào)表,會(huì)隨之變動(dòng)嗎?
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2023-03-20
增值稅報(bào)表申報(bào)后,未交稅扣款,清卡后,還可以撤銷重填再申報(bào)嗎?
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2019-01-04
請(qǐng)問增值稅小規(guī)模申報(bào)表(季度申報(bào))上的 本期發(fā)生額是要填什么?
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人可以申報(bào)無票收入嗎?在增值稅申報(bào)表的那行填寫
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2019-04-08
請(qǐng)問在申報(bào)退稅的時(shí)候,預(yù)申報(bào)后,附表一自動(dòng)出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個(gè)表21增值稅減免稅申報(bào)表要手動(dòng)填寫嗎
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2019-07-06
老師請(qǐng)問以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬,貸實(shí)收資本400萬,然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬,貸:銀行存款400萬。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬的印花稅
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2018-12-25
我想問老師一下 增值稅納稅申報(bào)法人代表填不上也申報(bào)不上是怎么回事,我的報(bào)表都是零申報(bào)
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2019-04-18
增值稅申報(bào),開票服務(wù)費(fèi)280填寫了表四后,在主表也填寫了,申報(bào)時(shí)就是出錯(cuò),老是申報(bào)不了,怎么回事?
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2019-07-05
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,可是兩個(gè)表格金額是一致的,但是就是申報(bào)不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-02-15
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,可是兩個(gè)表格金額是一致的,但是就是申報(bào)不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-05-10
年底除了打印四個(gè)賬本以外,其余都什么資料單獨(dú)裝訂成冊(cè)?列一下您看對(duì)不對(duì)?抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂一冊(cè),增值稅納稅申報(bào)表及附加稅還有所得稅報(bào)表一冊(cè),個(gè)稅一冊(cè),發(fā)票匯總表是單獨(dú)裝訂還是放在增值稅納稅申報(bào)表那冊(cè)里?
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2017-03-08
老師 我是五個(gè)點(diǎn)差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報(bào)表里的附表一和申報(bào)表
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2019-04-11
更正前期申報(bào)表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負(fù)數(shù),請(qǐng)問在申報(bào)表怎么填報(bào)抵扣本月應(yīng)交稅金?
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2024-11-08