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請(qǐng)問企業(yè)固定資產(chǎn)(房屋)盤盈繳納企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)怎樣確定?可以扣除估算的累計(jì)折舊之后再計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-23
公司收到政府租房補(bǔ)助金10萬,租房實(shí)際支付15萬,這15萬的租金,所得稅前可以扣除嗎?這10萬的營(yíng)業(yè)外收入是不是不征稅收入,可以稅前扣除
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2019-03-09
企業(yè)的開辦費(fèi)在報(bào)所得稅的時(shí)候是按總金額的60%稅前扣除扣除嗎?申報(bào)表應(yīng)該怎么填報(bào)?股東私人車輛報(bào)銷的車輛費(fèi)用是記入管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)?
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2017-04-01
如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工簽訂勞動(dòng)合同,則季節(jié)工、臨時(shí)工屬于企業(yè)聘用的員工,根據(jù)國(guó)稅(2012)15號(hào)公告的有關(guān)規(guī)定企業(yè)因雇用季節(jié)工、臨時(shí)工、實(shí)習(xí)生、返聘離退休人員所支付的工資可以列入工資薪酬在稅前扣除,也就是說季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供的勞務(wù)不征收營(yíng)業(yè)稅,企業(yè)不需取得發(fā)票,憑季節(jié)工、臨時(shí)工簽字的工資單及扣稅憑證等資料稅前扣除。 如果企業(yè)與季節(jié)工、臨時(shí)工未簽訂勞動(dòng)合同,季節(jié)工、臨時(shí)工不屬于企業(yè)聘用的員工。季節(jié)工、臨時(shí)工為企業(yè)提供勞務(wù),屬于提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅行為。按照《發(fā)票管理辦法》第二十條規(guī)定:“所有單位和從事
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2016-06-22
現(xiàn)在應(yīng)交所得額沒有300萬的話可按小微企業(yè)交所得稅 目前季報(bào)能不能減除減免的稅額再報(bào)呢
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2019-04-10
公司收入12萬,招待費(fèi)1000,允許稅前扣除的是600,所得稅會(huì)算是不是要調(diào)增400元?如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)是600,稅前扣除是不是300,匯算時(shí)是不是還要調(diào)增。
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2017-06-14
您好!請(qǐng)問一下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,從法人個(gè)人卡號(hào)扣款,企業(yè)賬務(wù)如何處理?
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2019-07-09
老師您好,我們公司的廠房是租的。租賃合同中注明由租賃引起的所有一切稅款,包括房東的房產(chǎn)稅和土地使用稅,房東的增值稅和附加,房東的企業(yè)所得稅,全部由我們承擔(dān)。我們這當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是允許房產(chǎn)和土地使用稅附上合同和房東的完稅證明我們可以稅前扣除。但是增值稅和附加,還有他們的企業(yè)所得稅是不允許的,我想問房東的這部分增值稅和附加還有企業(yè)所得稅,我們轉(zhuǎn)給他的話,怎么轉(zhuǎn)賬更安全?我們公司只有一個(gè)對(duì)公戶,沒有現(xiàn)金
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2020-04-23
乙公司為增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(所銷售的產(chǎn)品稅率為13%)單位:萬元 (1)2022年6月由于暴雨造成一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備被洪水沖刷而報(bào)廢。該設(shè)備原值(計(jì)稅基礎(chǔ))100萬元,累計(jì)計(jì)提折舊40萬元(無稅會(huì)差異),未計(jì)提減值準(zhǔn)備,購進(jìn)時(shí)已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅。該設(shè)備在保險(xiǎn)公司有過投保,事后保險(xiǎn)公司按規(guī)定理賠20萬元,款項(xiàng)收到。材料作為公司回收利用,可收回金額3萬元。相關(guān)損失稅前扣除資料齊備,并已向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了專項(xiàng)申報(bào),問題1:上述業(yè)務(wù)應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是多少?問題2:在企業(yè)所得稅前可扣除的稅收損失金額是多少?
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2023-12-19
您好,老師 租賃的企業(yè)產(chǎn)生的電費(fèi)發(fā)票名稱是出租方的名字,對(duì)方又不愿意給我們開發(fā)票,是否能簽一個(gè)補(bǔ)充合同以分?jǐn)偟男问椒謹(jǐn)傠娰M(fèi),比如出租方電費(fèi)1塊錢其余由承租方承擔(dān)。這樣以分?jǐn)偟男问奖隳茉诙惽翱鄢税桑?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》 第十九條 企業(yè)租用(包括企業(yè)作為單一承租方用)辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用,出租方作為應(yīng)稅項(xiàng)目開具發(fā)票的,企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證;出租方采取分?jǐn)偡绞降?,企業(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。
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2019-10-18
老師,你好!我們2018年發(fā)生了一筆費(fèi)用,做了成本,沒有發(fā)票,2018年納稅調(diào)整又把它踢出來了,沒有稅前扣除,2019年我們收到了對(duì)方公司的發(fā)票,開票日期為2018年的。2018年年度企業(yè)所得稅已繳納稅款,我應(yīng)該怎么做賬呢?
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2020-01-08
某企業(yè)適用所得稅稅率為25%。2020年該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7900萬元,且發(fā)生的管理費(fèi)用中含不得稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元;實(shí)現(xiàn)其他綜合收益稅后凈額300萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)年報(bào)利潤(rùn)表“綜合收益總額”項(xiàng)目的本期金額為(?。┤f元。
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2021-07-29
老師,公益性捐贈(zèng)一個(gè)是用于目標(biāo)脫貧地區(qū)據(jù)實(shí)扣除,一個(gè)是用于其他捐贈(zèng)按12%扣除,3年內(nèi)扣除,是在企業(yè)所得稅里面扣嗎,扣完后再?25%應(yīng)納稅額
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2021-12-17
請(qǐng)問下,老師,這張發(fā)票可以做為職工教育經(jīng)費(fèi)嗎,所得稅稅前扣除,謝謝老師
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2019-05-23
老師,請(qǐng)問員工開自己車出去給公司辦事發(fā)生的停車費(fèi)所得稅前能扣除嗎
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2020-06-10
老師,給對(duì)方的咨詢費(fèi)6000元,對(duì)方不給票的,公賬支付可以么?所得稅前不扣除……
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2020-03-19
老師你好,所得稅匯算清繳稅前扣除業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照60%還是按照收入5‰
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2019-05-30
所得稅匯繳表里的 105090 資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整表 的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 怎樣填呢
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2019-05-28
出售土地時(shí),計(jì)算企業(yè)所得稅,用刨除土地的原值和以前購買土地時(shí)所交的契稅嗎?
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2020-04-05
個(gè)人既有經(jīng)營(yíng)所得又有綜合所得,能否自行選擇在哪項(xiàng)所得扣除?
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2022-03-22