国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

會涉及到 所得稅調(diào)整嗎 還是直接通過以前年度損益調(diào)整過度一下到未分配利潤即可呢 謝謝老師
11/56
2023-12-18
老師,年前管理費用普票入賬,現(xiàn)在紅沖開了專票。 借 其他應(yīng)付款2984 貸 以前年度損益調(diào)整 2984 收到票 借 以前年度損益調(diào)整 2640.71 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 343.29 貸 其他應(yīng)付款 2984
7/750
2022-02-22
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤是指在當期資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)嗎,損益表中沒有體現(xiàn)是嗎
1/991
2019-04-15
老師,請問資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”的期末數(shù)—期初數(shù)≠利潤表中的“凈利潤”累計數(shù),除了和以前年度損益調(diào)整這個科目有關(guān),還和什么有關(guān)系?
1/502
2018-11-10
跨年度的財務(wù)費用,本應(yīng)資本化而做費用化,賬務(wù)上我今年做了筆分錄:借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整。我現(xiàn)在所得稅匯算清繳還沒報,那么我想問需要更正去年的12月的財務(wù)報表嗎?我是想能不能不更正報表。在建工程這個工程還沒建完,今年還在繼續(xù)建
1/739
2022-05-07
老師您好,21年匯算清繳時補繳了20年度的所得稅,以下分錄對嗎:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅;借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款; 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
3/737
2022-01-12
通過以前年度損益調(diào)整減少了利潤分配-未分配利潤潤,使用資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不等。有老師說可以調(diào)整資產(chǎn)負債表年初數(shù) 減少年初未分配利潤 這樣資產(chǎn)負債表和利潤表平了 但這樣調(diào)是不是虛增了凈利潤???
1/1121
2021-01-24
小規(guī)模企業(yè)18年開了一張專票,已經(jīng)確認收入了,今年開了銷項負數(shù)專票,要怎么做分錄沖掉?是借應(yīng)收含稅金額紅字,貸以前年度損益調(diào)整不含稅金額紅字,貸應(yīng)交稅費——未交增值稅紅字這樣嗎?然后再月末再做結(jié)轉(zhuǎn)
1/1279
2019-05-23
22年補交匯算清繳分錄應(yīng)是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 寫成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 年末,多記錄的本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤 現(xiàn)在做更正分錄是否有用?完整的分錄需要怎么寫
5/241
2023-04-03
我公司發(fā)現(xiàn)以前年度的應(yīng)收款,于當年年底已經(jīng)收到,可是在收到款項的時候,我又做了收入,未沖應(yīng)收款。導致收入增加。我借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款;借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 是否正確
1/1466
2019-03-13
您好,老師,調(diào)整以前年度損益調(diào)整會在資產(chǎn)負債表上的未分配利潤中體現(xiàn)嗎
1/167
2024-08-02
做了以前年度損益調(diào)整隨后轉(zhuǎn)入未分配利潤里,資產(chǎn)負債表期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計數(shù)的凈利潤不平了,也就是說資產(chǎn)負債表中 未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加損益表中凈利潤數(shù),怎么調(diào)整呢?
3/1523
2017-06-19
資產(chǎn)負債表中“未分配利潤“---期末余額-年初余額 不等于“凈利潤“本年累計金額,是因為有以前年度損益調(diào)整嗎?這個要怎么操作
1/1039
2018-08-16
去年年底的一張收入發(fā)票,今年要紅沖,重新開。那這個賬務(wù)處理怎么做呢?是直接紅沖之前的憑證?借:銀行存款(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金(紅字)。還是應(yīng)該借:銀行存款(紅字),以前年度損益調(diào)整(紅字),應(yīng)交稅金(紅字)。哪個分錄是對的
2/2852
2020-06-03
資產(chǎn)負債表是平的,利潤表也對了,但是未分配利潤的年初數(shù)加凈利潤的本年累計數(shù)不等于未分配利潤都期末數(shù),應(yīng)該怎么處理?差的是未分配利潤的數(shù),這個月有涉及以前年度損益調(diào)整的,如果以前年度損益是應(yīng)該調(diào)整年初數(shù),年初數(shù)不是都已經(jīng)固定了?稅務(wù)的報表里也沒法改啊
1/828
2019-01-07
老師,我想問一下,做所得稅匯算清繳時,以前年度損益調(diào)整怎么做呀,
3/409
2022-04-25
2018年7月補交2016年印花稅,有滯納金。我做的會計分錄時:補計提時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 ,交滯納金 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款,老師,我想問,有朋友說用以前年度損益調(diào)整科目會使我之前的財務(wù)報表不一致,,比如2017年財務(wù)年報是否需要更正的問題!煩請告知,謝謝!
1/2002
2018-07-12
去年的專票,今年紅沖,我公司是銷售方,用的是“以前年度損益調(diào)整”,但是當月賬務(wù)上 主營業(yè)務(wù)收入 與 開票系統(tǒng)里面的 實際銷售金額 就相差紅沖的數(shù)額,請問,該怎么處理?
3/1025
2021-07-03
調(diào)整前期會計差錯,采用的是追溯調(diào)整法,現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了,現(xiàn)在是走利潤分配-未分配利潤,還有盈余公積 ,這個調(diào)整的利潤分配-未分配利潤在資產(chǎn)負債表列報的時候 是計入年初數(shù)還是本期數(shù)呢 計入本期數(shù) 就與本期利潤表不匹配,
2/2493
2016-04-27
以前年度損益調(diào)整有數(shù)據(jù) 怎么調(diào)整資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù) 而且資產(chǎn)負債表是平的呢?
1/2699
2019-12-19